Faktúry
Počet záznamov: 2471
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090/22 | vyúčtovanie - odpadkové koše, baterky, paraván, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 421,19 € | 21.03.2022 | 10.04.2022 | Faktúra | |||||
089/22 | vyúčtovanie - tonery, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 400,30 € | 15.03.2022 | 10.04.2022 | Faktúra | |||||
088/22 | vyúčtovanie - laserová tlačiareň, odpadkové koše, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 553,60 € | 18.03.2022 | 10.04.2022 | Faktúra | |||||
129/22 | vyúčtovanie - chladnička, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 125,05 € | 27.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
126/22 | vyúčtovanie - telefón na pevnú linku, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 52,60 € | 21.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
117/22 | vyúčtovanie - externá napaľovačka, kanvica, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 93,27 € | 12.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
244/22 | Laserová tlačiareň HP Color Laser 179fnw, 4ks tonery | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 553,00 € | 24.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
357/21 | vyúčtovanie - náhrada na mopy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 74,60 € | 29.10.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
328/23 | vyúčtovanie - mop, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 30,39 € | 24.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
278/23 | vyúčtovanie - webkamery, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 352,33 € | 06.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
258/23 | Fa za regále Fieldmann 3ks, vrtačka, sada vrtákov spoj. mat. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 375,77 € | 26.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
238/23 | vyúčtovanie webkamera, káble, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 73,57 € | 06.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
112/23 | vyúčtovanie - Tablet PC HP Pavilion x360 1ks, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 992,59 € | 22.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
111/23 | vyúčtovanie - odpadkové koše, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 94,21 € | 22.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
320/22 | vyúčtovanie - pásová píla, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 281,40 € | 20.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
287/22 | vyúčtovanie - vysávač, vrecká, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 195,30 € | 29.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
278/22 | vyúčtovanie - konvektory, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 323,30 € | 21.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
361/23 | vyúčtovanie mopy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 193,87 € | 15.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
068/24 | Fa za 1ks Mop Vileda XL + napajací kábel vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 136,04 € | 20.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
160/21 | vyúčtovanie - reklamné tašky, potlač | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 395,64 € | 16.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
275/22 | vyúčtovanie - reklamné predmety | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 3 453,60 € | 13.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
040/23 | DELONGHI NESPRESSO 1ks + prípravok na odvapnenie vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Andrea Shop s.r.o. | 36277151 | 199,30 € | 10.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
327/22 | vyúčtovanie - 2ks kavovary DELONGHI | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Andrea Shop s.r.o. | 36277151 | 1 118,00 € | 04.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
108/18 | Fa za vytiahnutie vody z koberca čitáreň po vytopení búrkou | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Andrej Kováčik, K-ANDY-K | 33620873 | Iné | 20,00 € | 11.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | ||||
031/20 | výučba RJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Anna Mogilevskaia | 52251829 | 481,00 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
057/20 | výučba RJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Anna Mogilevskaia | 52251829 | 442,00 € | 02.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
096/20 | vyučba RJ marec 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Anna Mogilevskaia | 52251829 | 325,00 € | 07.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
114/20 | výučba RJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Anna Mogilevskaia | 52251829 | 195,00 € | 04.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
137/20 | vyúčba RJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Anna Mogilevskaia | 52251829 | 156,00 € | 02.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
155/20 | vyúčba RJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Anna Mogilevskaia | 52251829 | 156,00 € | 25.06.2020 | 09.08.2020 | Faktúra |