Faktúry
Počet záznamov: 2439
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340/23 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 416,00 € | 01.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
340/22 | vyúčtovanie - koše | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | -278,00 € | 17.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
340/21 | oprava vykurovania | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 5 993,50 € | 22.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
340/20 | dodávka elektrickej energie na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 854,87 € | 08.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
340/19 | Fa na základe zmluvy web stránka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 499,00 € | 17.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
339/23 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. skolský byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 11,00 € | 01.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
339/22 | elektrická energia - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -192,49 € | 07.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
339/21 | opravy a údržba (sociálne zariadenia, zásobník, ohrev) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 5 991,70 € | 22.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
339/20 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 116,76 € | 08.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
339/19 | Fa za 2x Európa všeobecnogeografická mapa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Skubák - AD REM | 11782889 | 196,00 € | 17.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
338/23 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 51,30 € | 01.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
338/22 | vodné a stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 106,22 € | 04.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
338/21 | oprava ústredného kúrenia a rozvodov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 5 997,16 € | 22.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
338/20 | zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 45,53 € | 07.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
338/19 | Fa za mapy Južná Azia, Rusko,Balkán Taliansko, Grécko, Japonsko, Kórea 10ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stiefel EUROCART spol.s.r | 31360513 | 722,00 € | 17.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
337/23 | Fa za servisné služby počítačovej siete na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 186,12 € | 01.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
337/22 | elektronické stravovacie poukážky na november 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 3 817,23 € | 03.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
337/21 | vyúčtovanie - konferenčný mikrofón, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELEKTROSPED | 35765038 | 1 423,09 € | 29.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
337/20 | bavlnené ochranné rúška | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISION Technology MK s.r.o. | 52910822 | 87,36 € | 03.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
337/19 | Mapy Európa, Taliansko, Rusko 7 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WORLD MAPS, s.r.o. | 46297961 | 433,00 € | 17.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
336/23 | vyúčtovanie 50ks Diare 90x140mm | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 324,60 € | 29.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
336/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 260,00 € | 02.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
336/21 | školský a kancelársky nábytok | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Interiéry Riljak,s.r.o. | 43885306 | 40 514,40 € | 21.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
336/20 | výučba NJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 156,00 € | 03.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
336/19 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac 12/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 200,00 € | 17.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
335/23 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 83,80 € | 29.11.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
335/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 460,00 € | 02.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
335/21 | učebnice | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 84,80 € | 20.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
335/20 | vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 200,60 € | 03.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
335/19 | Fa za mapu Ruská federácia - fyzická mapa,rus. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stiefel EUROCART spol.s.r | 31360513 | 89,00 € | 17.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra |