Faktúry
Počet záznamov: 2439
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
328/23 | vyúčtovanie - mop, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 30,39 € | 24.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
328/22 | UpDarček | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 352,01 € | 02.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
328/21 | dezinfekčné prostriedky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mikrochem Trade, spol. s r. o. | 35948655 | 147,96 € | 15.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
328/20 | 4. splátka za kopírku | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 50,00 € | 02.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
328/19 | Fa za rovací stôl Bene model Timba 1ks, rokovacie stoličky 6ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | DESIGN OFFICE Bratislava, s.r.o. | 47500832 | Iné | 4 630,61 € | 10.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
327/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 363,22 € | 14.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
327/22 | vyúčtovanie - 2ks kavovary DELONGHI | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Andrea Shop s.r.o. | 36277151 | 1 118,00 € | 04.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
327/21 | dezinfekčné prostriedky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mikrochem Trade, spol. s r. o. | 35948655 | 164,40 € | 15.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
327/20 | 4. splátka za kopírku | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 33,33 € | 02.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
327/19 | Elektronické poukážky Callio PLUS 72 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 7 243,20 € | 10.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
326/23 | vyhotovenie stanoviska k prácam | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský zväz telesne postihnutých | 12664979 | 108,00 € | 14.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
326/22 | kampan za 9 /2022 Google 1sjs.sk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Neopublic s.r.o. | 35800356 | 1 200,00 € | 28.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
326/21 | vyúčtovanie - zrkadlo s osvetlením | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Peter Mikulička PVM Systém | 33039488 | 263,24 € | 17.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
326/20 | 4. splátka za kopírku | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 33,33 € | 02.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
326/19 | Fa za poplatky EFT POS terminály za obdobie november 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | Iné | 102,23 € | 10.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
325/23 | vyúčtovanie - protokoly, triedne knihy, tlačivá | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 1 547,23 € | 21.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
325/22 | Knihy - Tri,Dva, jeden-Slovenčina A1+CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KNIHOMOL s.r.o. | 47437731 | 3 187,80 € | 28.10.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
325/21 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 182,18 € | 08.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
325/20 | servisné služby výpočtovej techniky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 90,00 € | 02.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
325/19 | Fa za poplatok za vydanie karty | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 5,40 € | 09.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
324/23 | Fa za elektronické stravovacie poukážky na november 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 074,95 € | 10.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
324/22 | vyúčtovanie predplatné Direktor top | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 169,00 € | 24.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
324/21 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 97,76 € | 08.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
324/20 | spracovanie účtovníctva | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 200,00 € | 01.12.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
324/19 | Fa za stravné lístky na mesiac december 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 4 309,70 € | 09.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
323/23 | Fa za 3 x 84 modrá, čierna a červená nápln do PILOT popisovača | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 205,63 € | 10.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
323/22 | 4 ks kníh TJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Škola Taliančiny O.Z. | 51322862 | 99,60 € | 24.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
323/21 | poplatky za terminál | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 59,60 € | 07.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
323/20 | výučba RJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Anna Mogilevskaia | 52251829 | 144,00 € | 01.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
323/19 | Fa za podlahárske práce v triedach na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stanislav Pešek | 40156486 | Stavebné práce, opravárenské práce | 23 690,00 € | 09.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra |