Faktúry
Počet záznamov: 2439
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316/23 | Fa za právne služby - 3 iz.byt na Blumentálskej ul. BA | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Havlat&Partners - advokátska kancelária s.r.o. | 55474853 | 989,92 € | 02.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
316/22 | maľovanie, oprava stien a stropu po zatekaní strechy - zborovňa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 11 348,46 € | 13.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
316/21 | prekladateľský kurz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 260,00 € | 02.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
316/20 | služby počitačovej siete SANET 10/2020 - 12/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 16.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
316/19 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 227,35 € | 04.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
315/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 02.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
315/22 | elektrická energia - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -114,10 € | 09.08.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
315/21 | vyúčtovanie - premietacie plátno (učebná pomôcka) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | 115,10 € | 04.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
315/20 | revízia elektro zar. a bleskozvodov, elektr. inštalácie budovy, kotolna | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 1 440,00 € | 13.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
315/19 | Fa na základe Zmluvy za poskytnuté služby zodpovednej osoby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | Právne a konzultačné služby | 79,00 € | 04.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
314/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 470,00 € | 02.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
314/22 | elektrická energia - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -74,91 € | 09.08.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
314/21 | učebnice | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 167,76 € | 02.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
314/20 | revízia elektro zar. a bleskozvodov Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 550,00 € | 13.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
314/19 | Fa za magnetické tabule pre Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3P služi Vám,s.r.o. | 50975455 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 2 970,00 € | 03.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
313/23 | Fa za časopis Spotlight pap.verzia + Spotlight Digital | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 113,68 € | 02.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
313/22 | poplatky za terminály za september 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 576,25 € | 11.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
313/21 | výučba slovenského jazyka pre cudzincov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr. Lýdia Ďurišová | 37571249 | 676,00 € | 02.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
313/20 | montáž a demontáž lešenia k maľovke Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | EKO-BAU spol.s.r.o. | 36262528 | 1 188,00 € | 04.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
313/19 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 2 631,00 € | 03.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
312/23 | Fa za prenájom dávkovača vody na Pal. + Vaz od 1.11.2023 -30.11.2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 37,08 € | 02.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
312/22 | kancelársky paier A4 40kr. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 197,60 € | 11.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
312/21 | intenzívny kurz slovenského jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Vladimíra Kašíková | 47017309 | 520,00 € | 02.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
312/20 | mimoriadny odvoz komun odpadu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | 16,59 € | 11.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
312/19 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 446,00 € | 03.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
311/23 | Fa za intervencie špan.jazyk za okt. 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 170,00 € | 02.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
311/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 42,94 € | 07.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
311/21 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 30,00 € | 01.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
311/20 | EFT POS terminály za 10/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 105,74 € | 09.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
311/19 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac 11/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | Iné | 1 200,00 € | 02.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra |