Edenred Slovakia, s.r.o.


Informácie
  • Názov: Edenred Slovakia, s.r.o.
  • IČO: 31328695
  • Adresa: Karadžičova, 82015 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 10

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0516/15 gastrolístky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EDENRED Slovakia, s.r.o 31328695 605,30 € 16.11.2015 03.12.2015 Faktúra
DF-42/0615/15 vrátenie gastrolístkov r. 2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EDENRED Slovakia, s.r.o 31328695 -44,10 € 28.12.2015 22.01.2016 Faktúra
DF-42/0552/16 nákup stravovacích poukážok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EDENRED Slovakia, s.r.o 31328695 605,30 € 05.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DF-42/0599/16 doplatok za stravné lístky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EDENRED Slovakia, s.r.o 31328695 53,46 € 19.12.2016 02.01.2017 Faktúra
DF-42/0496/17 za stravné lístky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EDENRED Slovakia, s.r.o 31328695 613,19 € 03.11.2017 16.11.2017 Faktúra
DF-42/0585/17 za vrátené stravné poukážky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EDENRED Slovakia, s.r.o 31328695 -2,07 € 06.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0277/18 stravné poukážky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EDENRED Slovakia, s.r.o 31328695 19,09 € 28.05.2018 14.06.2018 Faktúra
DF-42/0486/18 nákup stravných poukážok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EDENRED Slovakia, s.r.o 31328695 832,79 € 22.10.2018 26.10.2018 Faktúra
DF-42/0504/19 nákup stravných poukážok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EDENRED Slovakia, s.r.o 31328695 847,39 € 02.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0615/15 vrátenie gastrolístkov r. 2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EDENRED Slovakia, s.r.o 31328695 -44,10 € 14.12.2015 22.01.2016 Faktúra