Faktúra č. F211021

Obstarávateľ
  • Názov: Poliklinika Karlova Ves
  • IČO: 17336236
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: F211021
  • Popis fakturovaného plnenia: Sono gél a dezinfekčný prostriedok
  • Dátum doručenia: 27.10.2021
  • Celková hodnota: 72,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: O211013
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
O211013 Sono gél a dezinfekcia Poliklinika Karlova Ves 17336236 44 ENTERPRISE, S.R.O. 45886946 72,80 € 21.10.2021 08.11.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť