Objednávka č. O190112

Obstarávateľ
  • Názov: Poliklinika Karlova Ves
  • IČO: 17336236
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Silvia Némethová
  • Funkcia: Riaditeľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: O190112
  • Popis objednaného plnenia: Tonery, náplne do atramentových talčiarní a kancelársky papier
  • Dátum vyhotovenia: 23.01.2019
  • Celková hodnota: 1 080,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
F190141 Tonery do tlačiarní a kancelársky papier Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 81,00 € 25.01.2019 13.02.2019 Faktúra
F190205 Tonery do tlačiarní Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 22,20 € 05.02.2019 08.03.2019 Faktúra
F190212 Náplň do atramentovej tlačiarne Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 37,50 € 13.02.2019 18.03.2019 Faktúra
F190309 Papier do kopírky Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 64,80 € 14.03.2019 30.04.2019 Faktúra
F190319 Náplň do atramentovej tlačiarne Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 37,50 € 29.03.2019 07.05.2019 Faktúra
F190401 Náplň do atramentovej tlačiarne Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 37,50 € 01.04.2019 07.05.2019 Faktúra
F190410 Tonery do tlačiarní Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 20,40 € 11.04.2019 07.05.2019 Faktúra
F190502 Tonery do tlačiarní Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 40,20 € 02.05.2019 07.06.2019 Faktúra
F190609 Náplne do atramentovej tlačiarne Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 75,00 € 10.06.2019 11.07.2019 Faktúra
F190702 Tonery do tlačiarní a kancelársky papier Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 67,20 € 01.07.2019 08.08.2019 Faktúra
F190802 Tonery do tlačiarní a kancelársky papier Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 52,20 € 01.08.2019 05.09.2019 Faktúra
F190918 Tonery a kancelársky papier Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 57,00 € 30.09.2019 04.11.2019 Faktúra
F191003 Tonery Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 48,00 € 03.10.2019 07.11.2019 Faktúra
F191104 Papier do tlačiarne + farba do kopírky Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 53,70 € 06.11.2019 07.01.2020 Faktúra
F191205 Papier do tlačiarne Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 16,20 € 09.12.2019 08.01.2020 Faktúra
Tlačiť