DUNA-HÚS, s.r.o.


Informácie
  • Názov: DUNA-HÚS, s.r.o.
  • IČO: 45404887
  • Adresa: Mliečno,Dolná 538/16, 931 01 Šamorín

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 611

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
190655 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 48,07 € 28.06.2019 04.07.2019 Faktúra
0723/19 Objednávam zabezpečenie potravín, kotré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 48,07 € 25.06.2019 28.06.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0537/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 48,29 € 28.06.2022 08.07.2022 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0089/21 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 48,86 € 08.03.2021 15.03.2021 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0759/20 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 48,91 € 30.11.2020 15.12.2020 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0542/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 49,17 € 29.06.2022 08.07.2022 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0053/20 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 49,50 € 17.01.2020 21.01.2020 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0194/20 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 49,50 € 21.02.2020 25.02.2020 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0577/20 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 49,50 € 02.10.2020 06.10.2020 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
190268 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 50,05 € 28.03.2019 05.04.2019 Faktúra
0300/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 50,05 € 25.03.2019 27.03.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0023/20 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 50,05 € 10.01.2020 21.01.2020 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
210476 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 50,49 € 30.08.2021 14.09.2021 Faktúra
0395/21 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 50,49 € 23.08.2021 31.08.2021 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
190848 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 50,82 € 04.09.2019 13.09.2019 Faktúra
0921/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 50,82 € 03.09.2019 12.09.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
200826 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 51,40 € 14.12.2020 18.12.2020 Faktúra
0789/20 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 51,40 € 11.12.2020 15.12.2020 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
190476 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 51,98 € 21.05.2019 28.05.2019 Faktúra
190496 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 51,98 € 24.05.2019 21.06.2019 Faktúra