Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4227

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0011/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 BOHUS SESTAK s.r.o. 44240104 900,82 € 16.01.2024 04.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0010/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 BOHUS SESTAK s.r.o. 44240104 178,60 € 16.01.2024 04.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0007/24 vyúčtovanie plyn 2023 byt Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -54,36 € 15.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFCM/0029/23 digitálny alkohol tester Hutermann HA-04 5ks Gymnázium Grösslingová 17337101 Hutermann Eastern Europe Division a.s. 25795066 51,10 € 15.01.2024 15.01.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0007/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 817,54 € 15.01.2024 04.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0006/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 277,20 € 15.01.2024 04.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0009/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 19,11 € 15.01.2024 04.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0006/24 vyúčtovanie plyn 2023 škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3,65 € 15.01.2024 04.02.2024 Faktúra
DFBV/0005/24 vyúčtovanie plyn 2023 ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 860,32 € 15.01.2024 04.02.2024 Faktúra
DFSJ/0008/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 3 282,89 € 15.01.2024 10.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0004/24 Vyúčtovanie elektriky za 2023 škola byt Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 -105,23 € 11.01.2024 14.01.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFCM/0027/23 UP - 1 set (10ks florbalové hokejky Falcon 26 Carbon Composite modro/čierne (lopty, taška) - VP Gymnázium Grösslingová 17337101 Necy s.r.o. 28285425 382,37 € 11.01.2024 13.01.2024 Faktúra
DFBV/0001/24 telekomunikačné služby 12/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 DSI DATA, a.s. 36399493 65,32 € 11.01.2024 04.02.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0360/23 elektrika 12/2023 ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 109,02 € 10.01.2024 04.02.2024 Faktúra
DFBV/0359/23 elektrika 12/2023 škola Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 65,60 € 10.01.2024 04.02.2024 Faktúra
DFBV/0003/24 poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 1Q/2024 Gymnázium Grösslingová 17337101 Jablotron Slovakia, s.r.o 31645976 10,76 € 10.01.2024 04.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0004/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 280,76 € 09.01.2024 04.02.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0358/23 bioodpad 12/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 CMT Group s.r.o. 47372141 189,12 € 08.01.2024 04.02.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0003/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 1 108,48 € 08.01.2024 04.02.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0002/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 1 181,94 € 08.01.2024 04.02.2024 Riaditeľka Faktúra