Faktúry
Počet záznamov: 3709
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0281/16 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GOTANA, s.r.o. | 46279491 | 3 190,00 € | 21.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0257/15 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Sanus Invest, s.r.o. | 44758901 | 67,49 € | 22.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0257/15 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Sanus Invest, s.r.o. | 44758901 | 67,49 € | 16.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0198/17 | rizikový výrub stromu v areáli TKEJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Arbor Care s. r. o. | 47097663 | 320,00 € | 11.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/15 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Roman Hermanský | 40965261 | 4 998,60 € | 07.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0187/15 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 72,00 € | 05.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0140/15 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Mgr. Gabriel Šimko | 913357 | 175,88 € | 21.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0103/17 | tlač pozvánok a programu na koncert | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 350,00 € | 10.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/17 | znalecký posudok na klavíre a pianína | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Radek Charvát | 49441272 | 766,30 € | 09.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/18 | tlač vizitiek | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 16,80 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/16 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 384,00 € | 28.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0213/21 | tonerové náplne | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 2 408,38 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/23 | tonerové náplne | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 2 740,27 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/22 | -tonerové náplne (chránené dielne) | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 2 530,21 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/19 | plastové okná a dvere | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EKOPROFIL, s.r.o. | 36773727 | 2 258,48 € | 15.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/20 | čistenie a opravy dažďových zvodov pomocou horolezeckej techniky na budove TKEJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PROFILAX, s.r.o. | 36333140 | 1 956,00 € | 24.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/17 | vrecová posypová soľ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Technické služby A.S.A. | 35848910 | 108,00 € | 14.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/17 | doprava posypovej soli | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Technické služby A.S.A. | 35848910 | 23,27 € | 14.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/18 | posypová soľ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Technické služby A.S.A. | 35848910 | 117,60 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/18 | dovoz posypovej soli | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Technické služby A.S.A. | 35848910 | 29,46 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/17 | program Školská jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 228,00 € | 09.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/23 | stavebný dozor - Výmena oplotenia areálu TKEJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 960,00 € | 11.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/23 | akreditovaný odber a rozbor pitnej vody | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AQUASECO s.r.o. | 17335264 | 240,00 € | 24.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/22 | projektová dokumentácia-oplotenie areálu školy | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | N-ART s.r.o. | 35979755 | 2 124,00 € | 13.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/15 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 419,40 € | 07.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0196/15 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 419,40 € | 08.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0150/15 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 33,18 € | 07.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0106/15 | komunálny odpad tk, šj, ši 5/20 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 435,99 € | 05.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/15 | olo kom. odpad tk,šj,ši 4/ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 457,88 € | 12.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/15 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 474,47 € | 10.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra |