Faktúry
Počet záznamov: 2468
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0160/19 | školenie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 02.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/21 | dávkovače dezinfekcie + doprava | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 299,32 € | 16.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
DCMKV/0002/21 | Sklárske stroje do učebne - Dizajn skla | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | BOHEMIA MACHINE s.r.o. | 45537011 | 34 226,40 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Virvar, s. r. o. | 45523002 | 560,00 € | 14.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0169/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Virvar, s. r. o. | 45523002 | 985,00 € | 14.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0169/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Virvar, s. r. o. | 45523002 | 985,00 € | 12.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0168/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Virvar, s. r. o. | 45523002 | 560,00 € | 12.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0229/21 | maľovanie - limitka č. 308 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ANTARA BAU, s.r.o. | 45425272 | 28 823,98 € | 03.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/22 | oprava sociálnych zariadení / WC učitelia - limitka č.49 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ANTARA BAU, s.r.o. | 45425272 | 7 671,83 € | 20.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/22 | pracovné odevy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | KASTA PLUS s. r. o. | 45397619 | 208,20 € | 10.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/14 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. | 45310106 | 16,08 € | 30.12.2014 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0171/14 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. | 45310106 | 57,00 € | 10.12.2014 | 09.06.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0176/16 | administrativne naklady | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AKH Slovakia s.r.o. | 45283150 | 8,40 € | 27.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/16 | pneumatiky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AKH Slovakia s.r.o. | 45283150 | 355,20 € | 29.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/17 | pneumatiky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AKH Slovakia s.r.o. | 45283150 | 252,76 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/19 | gravírovanie - tabuľa cti | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | LAFRE, s. r. o. | 44972067 | 104,40 € | 16.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/19 | gravírovanie - tabuľa cti | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | LAFRE, s. r. o. | 44972067 | 42,00 € | 24.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/19 | plastové tabule+gravírovanie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | LAFRE, s.r.o. | 44972067 | 417,60 € | 11.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/22 | výroba plastových krúžkov - maturity | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | LAFRE, s.r.o. | 44972067 | 48,00 € | 25.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/22 | dejepisný atlas | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. | 44500211 | 150,00 € | 13.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/21 | plošinový vozík | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 116,40 € | 22.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/23 | kovové lekárničky na stenu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 127,50 € | 06.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/23 | modul na doklady | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 316,80 € | 20.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/23 | upratovacie vozíky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 936,00 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/23 | vykresova skrina A0 - 2ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 1 872,00 € | 09.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/23 | skladací plošinový vozík 2ks, upratovací vozík 2ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 566,40 € | 16.02.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/21 | vizitky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DIW s.r.o. | 44412223 | 165,60 € | 27.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/22 | doska JDF - limitka č. 396 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DIW s.r.o. | 44412223 | 67,20 € | 20.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/24 | akumulátor SONY | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Miroslav Tomašovič | 443573397 | 79,40 € | 15.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0113/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | NETO TRANS s. r. o. | 44225440 | 173,76 € | 11.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra |