Faktúry
Počet záznamov: 2470
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0196/22 | bigbox - navýšenie dát schránky supkaba.sk | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 36306444 | 47,76 € | 21.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/24 | bigbox - navýšenie dát schránky supkaba.sk | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 36306444 | 23,88 € | 11.03.2024 | 18.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0141/22 | brúsenie sklenených prvkov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 368,00 € | 20.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/23 | brúsenie sklenených prvkov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 280,00 € | 18.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/20 | brusenie sklenenych prvkov - Den ucitelov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 1 680,00 € | 02.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/21 | brusenie sklenenych prvkov - Den ucitelov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 1 600,00 € | 31.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/22 | brúsenie sklenených prvkov - Deň učiteľov - limitka č. 83 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 1 600,00 € | 22.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/22 | brúsenie sklenených prvkov - limitka č.290 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 1 271,00 € | 06.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/22 | brúsenie sklenených prvkov - limitka č.290 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 300,00 € | 08.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/22 | brúsenie sklenených prvkov - limitka č.290 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 300,00 € | 08.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/23 | brusivo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DiaSegment s.r.o. | 50672533 | 1 515,80 € | 16.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/20 | brúsky - Bosch | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Ján Buchanec Technik | 33576009 | 394,30 € | 30.09.2020 | 04.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/20 | canon cartridge | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 875,52 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/19 | cartridge | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 53,55 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/18 | cartridge - Brusel | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 382,10 € | 15.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/21 | čipová karta - mandátny certifikát - el. schránky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Disig, a.s. | 35975946 | 35,00 € | 28.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/22 | čipová karta - mandátny certifikát - el.schránky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Disig, a.s. | 35975946 | 36,00 € | 17.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/20 | čipové karty | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Disig, a.s. | 35975946 | 70,01 € | 02.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/19 | čisitace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 85,08 € | 22.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/20 | čisitiace potreby+material na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 395,11 € | 01.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/20 | čistenie kanalizácie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Peter Rigó | 11661917 | 221,58 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/22 | čistenie kanalizácie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Peter Rigó | 11661917 | 1 031,82 € | 25.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/18 | čistenie kanalizačného potrubia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Peter Rigó | 11661917 | 184,02 € | 29.01.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/23 | čistiace p.+flipchart+peciatky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 470,73 € | 24.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/19 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 184,20 € | 09.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/21 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Slavomír Straka ELSTE | 32060327 | 308,52 € | 19.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/21 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Slavomír Straka ELSTE | 32060327 | 47,35 € | 09.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/21 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Slavomír Straka ELSTE | 32060327 | 189,30 € | 19.05.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/21 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 141,02 € | 28.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/21 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 111,77 € | 09.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra |