Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2470

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0196/22 bigbox - navýšenie dát schránky supkaba.sk Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Webglobe - Yegon, s. r. o. 36306444 47,76 € 21.09.2022 03.10.2022 Faktúra
DFBV/0058/24 bigbox - navýšenie dát schránky supkaba.sk Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Webglobe - Yegon, s. r. o. 36306444 23,88 € 11.03.2024 18.03.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0141/22 brúsenie sklenených prvkov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bc. Juraj Mašlaň 40678377 368,00 € 20.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFBV/0206/23 brúsenie sklenených prvkov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bc. Juraj Mašlaň 40678377 280,00 € 18.08.2023 10.09.2023 Faktúra
DFBV/0053/20 brusenie sklenenych prvkov - Den ucitelov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bc. Juraj Mašlaň 40678377 1 680,00 € 02.04.2020 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0047/21 brusenie sklenenych prvkov - Den ucitelov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bc. Juraj Mašlaň 40678377 1 600,00 € 31.03.2021 27.04.2021 Faktúra
DFBV/0063/22 brúsenie sklenených prvkov - Deň učiteľov - limitka č. 83 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bc. Juraj Mašlaň 40678377 1 600,00 € 22.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0155/22 brúsenie sklenených prvkov - limitka č.290 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bc. Juraj Mašlaň 40678377 1 271,00 € 06.07.2022 21.07.2022 Faktúra
DFBV/0174/22 brúsenie sklenených prvkov - limitka č.290 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bc. Juraj Mašlaň 40678377 300,00 € 08.08.2022 19.08.2022 Faktúra
DFBV/0174/22 brúsenie sklenených prvkov - limitka č.290 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bc. Juraj Mašlaň 40678377 300,00 € 08.08.2022 19.08.2022 Faktúra
DFBV/0075/23 brusivo Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 DiaSegment s.r.o. 50672533 1 515,80 € 16.03.2023 01.04.2023 Faktúra
DFBV/0149/20 brúsky - Bosch Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Ján Buchanec Technik 33576009 394,30 € 30.09.2020 04.10.2020 Faktúra
DFBV/0225/20 canon cartridge Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 CanTechnology, s.r.o. 35874350 875,52 € 21.12.2020 28.12.2020 Faktúra
DFBV/0209/19 cartridge Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Alza.sk s. r. o. 36562939 53,55 € 09.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0146/18 cartridge - Brusel Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 CanTechnology, s.r.o. 35874350 382,10 € 15.10.2018 08.11.2018 Faktúra
DFBV/0006/21 čipová karta - mandátny certifikát - el. schránky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Disig, a.s. 35975946 35,00 € 28.01.2021 01.02.2021 Faktúra
DFBV/0024/22 čipová karta - mandátny certifikát - el.schránky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Disig, a.s. 35975946 36,00 € 17.02.2022 21.02.2022 Faktúra
DFBV/0039/20 čipové karty Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Disig, a.s. 35975946 70,01 € 02.03.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0114/19 čisitace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 85,08 € 22.07.2019 29.07.2019 Faktúra
DFBV/0037/20 čisitiace potreby+material na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lyreco CE, SE 35958120 395,11 € 01.03.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0027/20 čistenie kanalizácie Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Peter Rigó 11661917 221,58 € 11.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFBV/0066/22 čistenie kanalizácie Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Peter Rigó 11661917 1 031,82 € 25.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0014/18 čistenie kanalizačného potrubia Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Peter Rigó 11661917 184,02 € 29.01.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0143/23 čistiace p.+flipchart+peciatky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 470,73 € 24.05.2023 01.06.2023 Faktúra
DFBV/0141/19 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 184,20 € 09.09.2019 05.10.2019 Faktúra
DFBV/0083/21 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Slavomír Straka ELSTE 32060327 308,52 € 19.05.2021 01.06.2021 Faktúra
DFBV/0095/21 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Slavomír Straka ELSTE 32060327 47,35 € 09.06.2021 28.06.2021 Faktúra
DFBV/0084/21 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Slavomír Straka ELSTE 32060327 189,30 € 19.05.2021 28.06.2021 Faktúra
DFBV/0106/21 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 141,02 € 28.06.2021 01.07.2021 Faktúra
DFBV/0160/21 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 111,77 € 09.09.2021 30.09.2021 Faktúra