Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Námestie slobody 6, 81762 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 127

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFBV/0002/24 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 417,11 € 26.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0398/23 telekom. služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 361,01 € 22.12.2023 03.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0047/24 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 382,30 € 06.03.2024 12.03.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0046/24 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 33,86 € 06.03.2024 12.03.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0021/24 telekom. služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 376,06 € 06.02.2024 12.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0020/24 telekom.služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 33,86 € 06.02.2024 12.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0046/17 telefón, internet Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 95,58 € 03.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0026/17 tel. služby Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 84,48 € 06.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0008/17 tel.služby Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 15,78 € 17.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0006/17 tel.služby a internet Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 61,60 € 17.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0073/17 telefón,internet Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 92,16 € 06.04.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0095/17 Telefón,internet Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 93,55 € 05.05.2017 16.05.2017 Faktúra
DFBV/0113/17 Telefón ,internet HR 37, Hestia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 68,90 € 02.06.2017 14.06.2017 Faktúra
DFBV/0133/17 Telefónne hovory,Internet HR.,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 74,30 € 04.07.2017 11.07.2017 Faktúra
DFBV/0157/17 Telefón,internet HR,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 75,52 € 04.08.2017 07.09.2017 Faktúra
DFBV/0172/17 telefón, internet HR ,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 75,05 € 04.09.2017 18.09.2017 Faktúra
DFBV/0194/17 Telefón,internet HR,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 74,63 € 02.10.2017 18.10.2017 Faktúra
DFBV/0221/17 Telefón,internet HR,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 78,85 € 02.11.2017 13.11.2017 Faktúra
DFBV/0256/17 Telefón,internet HR,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 74,04 € 05.12.2017 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0001/18 Telefón, internet HR,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 75,42 € 03.01.2018 05.02.2018 Faktúra