Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1639

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0198/21 príspevok na stravu zamestnancov za 12/2021 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 11707402 114,40 € 13.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFSF/0001/22 príspevok na stravu zamestnancom zo SF 1/22 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 11707402 244,00 € 10.02.2022 03.03.2022 Faktúra
DFBV/0025/22 príspevok na stravu zamestnancom 1/22 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 11707402 671,00 € 10.02.2022 04.03.2022 Faktúra
DFSF/0002/22 príspevok na stravu zamestnancom zo SF za 2/22 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 11707402 297,60 € 07.03.2022 10.04.2022 Faktúra
DFBV/0038/22 príspevok na stravu zamest. školy za 2/22 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 11707402 818,40 € 07.03.2022 10.04.2022 Faktúra
DFSF/0004/22 príspevok na stravu zamestnancom zo SF za 3/22 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 11707402 286,40 € 08.04.2022 11.05.2022 Faktúra
DFBV/0054/22 príspevok na stravu zamestnancom za 3/22 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 11707402 787,60 € 06.04.2022 11.05.2022 Faktúra
DFSF/0005/22 príspevok na stravu zamestnancom zo SF 4/22 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 11707402 258,40 € 03.05.2022 07.06.2022 Faktúra
DFBV/0070/22 príspevok na stravu zamestnancom 4/22 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 11707402 710,60 € 03.05.2022 07.06.2022 Faktúra
DFSF/0006/22 príspevok na stravu zam. zo SF 5/22 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 11707402 351,20 € 09.06.2022 21.06.2022 Faktúra
DFBV/0096/22 príspevok zamestn. na stravu 5/22 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 11707402 965,80 € 09.06.2022 21.06.2022 Faktúra
DFBV/0114/22 príspevok na stravu zamstnancom za 6/22 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 11707402 957,00 € 14.07.2022 01.08.2022 Faktúra
DFSF/0007/22 príspevok na stravu zamstnancom zo SF za 6/22 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 11707402 348,00 € 14.07.2022 01.08.2022 Faktúra
DFBV/0095/24 dotácia stravy žiakov za 04/24 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 11707402 409,40 € 09.05.2024 27.05.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSF/0006/24 príspevok zamestnávateľa zo SF na stravu zamestnancom za 4/24 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 11707402 535,20 € 06.05.2024 27.05.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0090/24 príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancom za 4/24 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 11707402 1 204,20 € 06.05.2024 27.05.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSF/0013/23 príspevok na stravu zam. zo SF 11/23 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 11707402 458,40 € 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0180/23 príspevok zamestnávateľa na stravu zam. 11/23 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 11707402 1 031,40 € 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFSF/0011/23 príspevok zamestnávateľa na stravu zam. zo SF za 10/23 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 11707402 556,80 € 13.11.2023 02.12.2023 Faktúra
DFBV/0162/23 príspevok zamestnávateľa na stravu zam. za 10/23 Stredná priemyselná škola strojnícka 30775396 Igor Goruša -I.E.G. Stravovacie služby 11707402 1 252,80 € 13.11.2023 02.12.2023 Faktúra