Faktúry
Počet záznamov: 1626
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0077/17 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | POP Palivo s.r.o. | 47451432 | 38,40 € | 02.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0117/17 | odvoz biolog. odpadu 5/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | POP Palivo s.r.o. | 47451432 | 38,40 € | 04.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/18 | odvoz biolog. odpadu 10/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | POP Palivo s.r.o. | 47451432 | 38,40 € | 23.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/18 | odvoz biolog. odpadu 11/2017 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | POP Palivo s.r.o. | 47451432 | 38,40 € | 23.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/18 | odvoz biolog. odpadu za 10/2018 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | POP Palivo s.r.o. | 47451432 | 38,40 € | 18.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/22 | tonery | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 38,40 € | 23.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/23 | telekomunikačné poplatky 1/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,64 € | 09.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/22 | telekomunikačné poplatky 7/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,66 € | 18.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/22 | telekomunikačné poplatky za 11/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,66 € | 13.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/24 | telekominikačné poplatky 12/2023 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,68 € | 11.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0024/20 | pranie a prenájom rohožiek za 2/20 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,07 € | 04.03.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/20 | pranie a prenájom rohožiek 3/20 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,07 € | 01.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/20 | pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,07 € | 13.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/20 | pranie a prenájom rohožiek | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,07 € | 04.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/21 | telekomunikačné popl. 8/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,13 € | 16.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/21 | telekomunikačné poplatky 7/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,19 € | 20.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/17 | toner | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 39,60 € | 03.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/23 | tonery | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | 39,60 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0083/20 | telekom. poplatky 7/20 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,62 € | 11.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/17 | školenie | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,80 € | 11.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/17 | školenie | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,90 € | 20.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/20 | telekomunikačné poplatky 8/2020 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,33 € | 11.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/24 | telekomunikačné poplatky 3/24 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,33 € | 11.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/18 | veko na nádobu vo výdajni jedál | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | DAVAC spol. s r.o. | 31350658 | 40,40 € | 12.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/22 | telekomunikačné poplatky 2/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,42 € | 11.03.2022 | 10.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/23 | telekomunikačné poplatky 6/23 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,49 € | 17.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/22 | telekom. popl. 5/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,72 € | 09.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/20 | telekomunikačné poplatky 11/20 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,80 € | 11.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/22 | telekomunikačné poplatky 1/22 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,88 € | 10.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/21 | telekom. popl. 4/21 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,92 € | 12.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra |