Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2478
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0004/17 | lektor.služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Chocolate Patrik s.r.o. | 46284761 | 636,00 € | 03.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/18 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CLUUE Interactive s.r.o. | 46319867 | 636,00 € | 09.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/19 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Alexandra Vavrová | 46555706 | 336,00 € | 20.12.2018 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/20 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GOOD 4 YOU, s.r.o. | 46912142 | 540,00 € | 03.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/21 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 744,00 € | 08.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/22 | dezinfekcia na ruky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 72,00 € | 04.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/23 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Alexandra Vavrová | 46555706 | 644,00 € | 02.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/24 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 84,07 € | 04.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0005/17 | drobný tovar | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | National Pen | 97264440 | 144,29 € | 03.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/18 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 61,67 € | 08.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/19 | centralizovaná ochrana objektu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Jazaspol, s.r.o. | 35941863 | 224,68 € | 02.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/20 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 576,00 € | 03.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/21 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CLUUE Interactive s.r.o. | 46319867 | 672,00 € | 05.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/22 | prenájom xeroxu | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 37,49 € | 04.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/23 | spracovanie štat. výkazov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 661,00 € | 02.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/24 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 05.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0006/17 | lektor.služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 720,00 € | 03.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/18 | centralizovaná ochrana | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Jazaspol, s.r.o. | 35941863 | 224,68 € | 08.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/19 | údržbár. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Protes -Uni s.r.o. | 34146466 | 24,98 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/20 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 6 383,52 € | 03.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra |