Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7814

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0049/24 Poplatok za Telekom služby Divadlo Aréna 30777810 Slovak Telekom, a.s. 35763469 198,02 € 05.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DF/0039/24 Aplykačné a systémové konzultácie Divadlo Aréna 30777810 VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným 31355374 49,20 € 02.02.2024 07.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DF/0041/24 Spotreba vody 01/24 Divadlo Aréna 30777810 Bratislavská vodárenská s 35850370 256,86 € 02.02.2024 07.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DF/0043/24 Poskytnunie služby internet Flexilink MAN Divadlo Aréna 30777810 VNET a.s. 35845007 332,40 € 02.02.2024 07.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DF/0040/24 Daňové poradenstvo za 1/24 Divadlo Aréna 30777810 Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS 13995618 180,00 € 02.02.2024 07.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DF/0042/24 Uschovné a archivácia dokladov 01/24 Divadlo Aréna 30777810 IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. 36232734 69,34 € 02.02.2024 07.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DF/0044/24 Poplatky za predaj v TP Divadlo Aréna 30777810 Ticketportal SK,s.r.o. 35850698 140,79 € 02.02.2024 08.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DF/0032/24 Zabezpečenie procesu obstarávania tlačoviny Divadlo Aréna 30777810 KRAUS Co.,s.r.o. 36821438 1 440,00 € 31.01.2024 05.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0034/24 Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 01/24 Divadlo Aréna 30777810 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 126,00 € 31.01.2024 07.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DF/0033/24 Školenie PAM rošírené Divadlo Aréna 30777810 VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným 31355374 96,00 € 31.01.2024 07.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DF/0037/24 Oprava Nisan VN Divadlo Aréna 30777810 AUTO-IMPEX spol.s.r.o 17329477 332,30 € 31.01.2024 07.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DF/0038/24 Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina, Divadlo Aréna 30777810 WATER LILY s.r.o. 45525382 288,00 € 31.01.2024 07.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DF/0035/24 Výkon funkcie zodpovednej osoby Divadlo Aréna 30777810 DAPRO Consulting s.r.o. 47401931 80,00 € 31.01.2024 07.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DF/0036/24 Sprostredkovanie herca na predstavení LADVINA a BElla Figura Divadlo Aréna 30777810 TU A TERAZ, s.r.o 47476095 440,00 € 31.01.2024 07.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
VO/0033/24 Objednávame si u Vás kancelársky materiál podľa prílohy Divadlo Aréna 30777810 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 292,90 € 31.01.2024 07.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
VO/0034/24 Predplatné časopisu KOD na rok 2024: Divadlo Aréna 30777810 DIVADELNY USTAV 164691 29,00 € 31.01.2024 09.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
VO/0037/24 Objednávame si u Vás prenájom techniky na predstavenie: Divadlo Aréna 30777810 Róbert Sloboda - S.R.S.LIGHT DESIGN 30141214 48,00 € 31.01.2024 09.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
VO/0038/24 Objednávame si u Vás prenájom videoprojektora Christie Digital: Divadlo Aréna 30777810 Pro Media Consulting s.r.o. 47542781 100,00 € 31.01.2024 09.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
VO/0036/24 Obsluha zdvíhacieho systému na predstavení podľa cenovej ponuky Divadlo Aréna 30777810 Pavel Chmelan Palight 40361667 880,00 € 31.01.2024 09.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
VO/0035/24 Objednávame si u Vás prenájom dymostroju Divadlo Aréna 30777810 RENTAL LIVE a.s. 46567755 118,80 € 31.01.2024 09.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka