Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5141

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0140/17 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ryba Žilina, s.r.o. 31563490 263,09 € 29.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0143/17 za plánovanú jarnú plošnú deratizáciu DSS Plavecké Podhradie 30798281 Juraj Čerešník DDD Chem servis 47843039 260,20 € 31.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0150/17 za bezpečnostnú službu ochrany objektu DSS Plavecké Podhradie 30798281 PROFI SECURITY, s.r.o. 36857165 102,00 € 04.04.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0152/17 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Ryba Žilina, s.r.o. 31563490 245,27 € 05.04.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0016/17 klientky - lie DSS Plavecké Podhradie 30798281 SOPHIA - RF, s.r.o. 36791172 384,52 € 18.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0045/17 klientky - lie DSS Plavecké Podhradie 30798281 SOPHIA - RF, s.r.o. 36791172 171,13 € 01.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0065/17 klientky - lie DSS Plavecké Podhradie 30798281 SOPHIA - RF, s.r.o. 36791172 295,40 € 14.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0084/17 klientky - lie DSS Plavecké Podhradie 30798281 SOPHIA - RF, s.r.o. 36791172 206,29 € 27.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0085/17 nákup skumavi DSS Plavecké Podhradie 30798281 SOPHIA - RF, s.r.o. 36791172 7,80 € 27.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0110/17 klientky - lie DSS Plavecké Podhradie 30798281 SOPHIA - RF, s.r.o. 36791172 451,66 € 13.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0138/17 klientky - lieky DSS Plavecké Podhradie 30798281 SOPHIA - RF, s.r.o. 36791172 143,91 € 28.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0660/16 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 375,76 € 31.12.2016 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0661/16 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 82,98 € 31.12.2016 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0005/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 293,09 € 09.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0015/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 264,47 € 17.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0032/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 301,28 € 25.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0038/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 360,31 € 30.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0050/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 117,60 € 06.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0062/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 250,34 € 14.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0072/17 za potravi DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 340,81 € 20.02.2017 19.04.2017 Faktúra