Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5141
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0051/21 | za kalibrovanie alkohol testeru | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kalibrovanie | 52355764 | 19,00 € | 08.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0456/21 | za kalibrovanie alkoholtesteru | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kalibrovanie PK s.r.o. | 53228855 | 19,00 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/22 | za ochrannú podložku pod hniezda belorítok | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORNIS s.r.o. | 52830705 | 19,00 € | 07.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 19,36 € | 14.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/22 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 19,37 € | 20.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/24 | za kancelársky materiál - kalkulačku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 19,39 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0447/19 | za telek. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 19,42 € | 12.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0498/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 19,51 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0620/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 19,73 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0645/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 19,80 € | 18.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/22 | za požičanie setov lavica + stôl | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 20,00 € | 03.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/22 | za prenájom priestorov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 20,00 € | 26.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/23 | za predplatné časopisu Sestra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 20,00 € | 21.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/24 | školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ján Haba | 33815747 | 20,00 € | 19.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0192/24 | predplatné časopisu Sestra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 20,00 € | 12.04.2024 | 08.05.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0196/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 20,16 € | 02.05.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 20,16 € | 16.01.2019 | 27.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0476/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 20,16 € | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 20,64 € | 26.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 20,64 € | 22.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra |