Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3064

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0224/23 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 378,85 € 22.08.2023 11.09.2023 Faktúra
DFBV/0223/23 el. energia HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 101,71 € 22.08.2023 11.09.2023 Faktúra
DFBV/0220/23 sieťky proti hmyzu - kuchyňa Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Jozef Moravec-CEvAROM 37291386 679,09 € 14.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFBV/0222/23 servis prenosných hasiacich prístrojov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 422,16 € 14.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFBV/0221/23 plyn HR37 vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 837,32 € 14.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFBV/0219/23 ošetrovateľská činnosť 7/23 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 500,00 € 14.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFBV/0213/23 e-stravenky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 489,36 € 09.08.2023 14.08.2023 Faktúra
DFBV/0218/23 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 352,20 € 09.08.2023 14.08.2023 Faktúra
DFBV/0217/23 vodné stočné HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 583,76 € 09.08.2023 14.08.2023 Faktúra
DFBV/0216/23 vodné, stočné HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 731,81 € 09.08.2023 14.08.2023 Faktúra
DFBV/0215/23 Kurz Tvorba individuálnych plánov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách 51216477 700,00 € 09.08.2023 14.08.2023 Faktúra
DFBV/0214/23 stravovanie 7/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 19 440,64 € 09.08.2023 14.08.2023 Faktúra
DFBV/0212/23 IT servis 7/23 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 LAN Systems s.r.o. 36674745 249,96 € 09.08.2023 14.08.2023 Faktúra
65/2023 Revízia hasiacich prístrojov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 422,16 € 07.08.2023 11.08.2023 Objednávka
64/2023 Objednávka kreditu stravovacie karty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 489,36 € 07.08.2023 07.08.2023 Objednávka
DFBV/0210/23 pramenitá pitná voda, výdajníky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 246,43 € 04.08.2023 15.08.2023 Faktúra
DFBV/0206/23 batérie do polohovacích kresiel Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 749,76 € 04.08.2023 15.08.2023 Faktúra
DFBV/0209/23 web hosting csspk Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Websupport, s.r.o. 36421928 57,46 € 04.08.2023 15.08.2023 Faktúra
DFBV/0208/23 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 70,00 € 04.08.2023 15.08.2023 Faktúra
DFBV/0205/23 vodné stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 34,22 € 04.08.2023 15.08.2023 Faktúra