Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3048

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0002/24 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 417,11 € 26.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0001/24 palivové karty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SLOVNAFT a.s. 31322832 177,08 € 26.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
02/2024 Kontrola ošetrovateľskej činnosti, vzdelanie v odbore ošetrovateľstva, intervenciu pre problémové stavy za obdobie 01/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 500,00 € 25.01.2024 06.02.2024 Objednávka
01/2024 Kanalizačná spätná klapka Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEANING s.r.o. 31571441 48,00 € 24.01.2024 05.02.2024 Objednávka
DFBV/0397/23 oprava výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 267,30 € 22.12.2023 03.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0396/23 oprava výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 319,68 € 22.12.2023 03.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0395/23 oprava výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 222,48 € 22.12.2023 03.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0394/23 oprava výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 72,90 € 22.12.2023 03.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0393/23 oprava výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 97,20 € 22.12.2023 03.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0398/23 telekom. služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 361,01 € 22.12.2023 03.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0392/23 čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SANTECH Viera Szíkorová 40219291 2 237,52 € 22.12.2023 03.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0399/23 klimatizácia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 FRČKO-KLÍMA 50649337 1 567,50 € 22.12.2023 03.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0391/23 jednorazový obalový materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 908,44 € 22.12.2023 03.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0388/23 pramenitá voda, výdajníky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 1 806,80 € 21.12.2023 03.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0390/23 stolové lampy Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Colormont-Rastislav Brocka 30354099 354,00 € 21.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFBV/0389/23 zálohová faktúra stravovanie 12/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 19 000,00 € 21.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFBV/0386/23 pracovné zdravotné oblečenie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Espharm, s.r.o. 46356436 595,00 € 20.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFBV/0387/23 Verejná správa SR - ročný prístup Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 205,20 € 20.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFBV/0380/23 zabezpečenie procesu VO Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 KRAUS Co., s.r.o. 36821438 4 800,00 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0383/23 prepravné tašky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Pártystany-Jičín 03440818 198,40 € 19.12.2023 03.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra