Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2716

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0095/24 implementácia mVL Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 30,00 € 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFBV/0092/24 e-stravenky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 689,50 € 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFBV/0093/24 finančné výkazy 2.Q 2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Contabilita s.r.o. 50213237 300,00 € 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFBV/0091/24 ošetrovateľská činnosť 4/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 500,00 € 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFBV/0090/24 vodoinštalačné práce Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Peter Pospech 41493192 510,00 € 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFBV/0094/24 pridelenie statickej IP adresy Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovanet 35954612 73,57 € 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
29/2023 Elektroinštalačné práce Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MEREGA CONTROLS s.r.o. 36354457 2 738,14 € 17.04.2024 22.04.2024 Objednávka
28/2024 Elektródy + batéria PAD-PAK-03 dospelý HeartSine Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HomeGym s.r.o. 27708144 255,24 € 17.04.2024 22.04.2024 Objednávka
DFBV/0089/24 príslušenstvo k defibrilátoru Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HomeGym s.r.o. 27708144 255,24 € 17.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFBV/0088/24 interiérové vybavenie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18 35849436 1 687,96 € 16.04.2024 23.04.2024 Faktúra
27/2024 Zariadenie kancelárie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18 35849436 1 687,96 € 15.04.2024 22.04.2024 Objednávka
26/2024 Kontrola ošetrovateľskej činnosti, vzdelanie v odbore ošetrovateľstva, intervenciu pre problémové stavy za obdobie 04/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 500,00 € 12.04.2024 22.04.2024 Objednávka
25/2024 Plynová stolička Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 648,00 € 09.04.2024 15.04.2024 Objednávka
24/2024 Objednávka kreditu - stravovacie karty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 689,50 € 08.04.2024 09.04.2024 Objednávka
DFBV/0076/24 jednorazové rukavice Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SANTECH Viera Szíkorová 40219291 676,80 € 08.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFBV/0079/24 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 60,00 € 08.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFBV/0080/24 plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 233,00 € 08.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFBV/0081/24 plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 599,00 € 08.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFBV/0083/24 el. energia HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 763,75 € 08.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFBV/0084/24 el. energia HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 205,32 € 08.04.2024 24.04.2024 Faktúra