Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2727
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92/2023 | Seminár: Povinná elektronická platforma vo verejnom obstarávaní – praktická ukážka zadávania zákazky s nízkou hodnotou cez nový portál EPVO | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROEKO s.r.o. - Inštitút vzdelávania | 35900831 | 89,00 € | 09.10.2023 | 13.10.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0271/23 | časopis SENIOR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ARES, spol. sr.o. | 31363822 | 14,76 € | 09.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/23 | vodné stočné HR35 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 745,76 € | 09.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/23 | ESET PROTECT | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 930,00 € | 09.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/23 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 249,96 € | 09.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
89/2023 | Nábal na korytový žehlič | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEANING s.r.o. | 31571441 | 148,80 € | 06.10.2023 | 10.10.2023 | Objednávka | |||||
88/2023 | Objednávka kreditu - stravovacie karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 833,67 € | 05.10.2023 | 10.10.2023 | Objednávka | |||||
85/2023 | Party stan 2ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Pártystany-Jičín | 03440818 | 2 156,20 € | 05.10.2023 | 10.10.2023 | Objednávka | |||||
86/2023 | Vyhotovenie výkazu výmer a rozpočtu na rekonštrukciu priestorov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | M PRO, s.r.o. | 45911606 | 1 800,00 € | 05.10.2023 | 10.10.2023 | Objednávka | |||||
87/2023 | Vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Smart EU | 50170155 | 318,00 € | 05.10.2023 | 10.10.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0262/23 | pramenitá voda, výdajníky vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 366,02 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/23 | vodné stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 661,97 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/23 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,68 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/23 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 343,71 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/23 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 219,00 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/23 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 936,00 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/23 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 70,00 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/23 | PAM vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 48,00 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/23 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 134,70 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/23 | nákup a montáž klimatizácií | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FRČKO-KLÍMA | 50649337 | 2 659,80 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra |