Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov: 332

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0108/17 Tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 170,00 € 26.05.2017 31.05.2017 Faktúra
15/2017 Supervízie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Yozo 50016610 1 056,00 € 24.05.2017 11.07.2017 PaeDr. Viola Schmidtová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0106/17 Oprava pračky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SZP SK, s.r.o. 30774691 133,63 € 24.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0107/17 Vodné,stočné Jesenského 12 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 69,10 € 24.05.2017 31.05.2017 Faktúra
14/2017 Originálne tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 170,00 € 22.05.2017 31.05.2017 PaeDr. Viola Schmidtová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0104/17 Vodné,stočné HR 35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 561,71 € 22.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0105/17 Vodné,stočné HR 37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 477,00 € 22.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0102/17 Maliarske a natieračske práce Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Jozef Rajcsányi 32311249 995,00 € 15.05.2017 24.05.2017 Faktúra
DFBV/0101/17 Oborná prehliadka kotoľne HR 37,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 264,00 € 15.05.2017 24.05.2017 Faktúra
DFBV/0099/17 Nesterilné rukavice Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Lohman & Rauscher, s.r.o. 31347827 559,20 € 12.05.2017 24.05.2017 Faktúra
DFBV/0100/17 Orange vyúčtovanie Hestia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Orange Slovensko 35697270 151,23 € 12.05.2017 29.06.2017 Faktúra
13/2017 Oprava pračky PRIMUS Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SZP SK, s.r.o. 30774691 133,63 € 11.05.2017 31.05.2017 PaeDr. Viola Schmidtová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0098/17 Zemný plyn -kotolňa HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 860,36 € 10.05.2017 24.05.2017 Faktúra
DFBV/0103/17 dobropis pri ukončení PPV p.Volfová Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ATENA-PERSONAL CONSULTING s.r.o. 46004441 -480,00 € 10.05.2017 06.06.2017 Faktúra
DFBV/0097/17 Mobilné hovory Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 49,00 € 09.05.2017 16.05.2017 Faktúra
DFBV/0095/17 Telefón,internet Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 93,55 € 05.05.2017 16.05.2017 Faktúra
DFBV/0094/17 Stravovanie 04/2017 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 11 637,14 € 05.05.2017 16.05.2017 Faktúra
DFBV/0096/17 Elektrická energia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 -166,11 € 05.05.2017 07.06.2017 Faktúra
DFBV/0092/17 Elektrická energia HR,Hestia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 843,95 € 04.05.2017 16.05.2017 Faktúra
DFBV/0093/17 Stočné,vodné Hestia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 24,52 € 04.05.2017 16.05.2017 Faktúra