Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov: 340

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0242/18 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 LEON global s.r.o. 36284238 499,00 € 04.12.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0241/18 Oprava,servis ,odb.prehliadky zariadení v kuchyni HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 868,86 € 03.12.2018 07.12.2018 Faktúra
58/2018 Termos na čaj 10l Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 RM Gastro-JAZ 34153004 624,96 € 30.11.2018 11.12.2018 Objednávka
59/2018 Predmety osobnej starostlivosti a čistiace potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Banchem, s.r.o. 36227901 1 800,00 € 30.11.2018 11.12.2018 Objednávka
60/2018 Právne služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Q.B.F., s.r.o. 36651745 600,00 € 30.11.2018 11.12.2018 Objednávka
57/2018 Maliarske a natieračske práce Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Ľubomír Korbeľa - KORMAL 33307024 2 699,00 € 29.11.2018 08.12.2018 Objednávka
DFBV/0236/18 Oprava a údržba výpočtovej techniky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 FFC GROUP, s.r.o. 35885513 384,00 € 28.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0237/18 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 448,79 € 28.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0238/18 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 029,00 € 28.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0239/18 Oprava výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 366,00 € 28.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0240/18 Servis výťahov 11/2018 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 333,30 € 28.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0235/18 rekonštručné a montažne prace na rozvode vody a kanalizácie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Peter Pospech 41493192 1 524,00 € 28.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0234/18 postele s elektrickým zdvihom,matrace a nočné stolíky po 16ks Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vitizon Crowell, spol. s r.o. 48214400 11 183,00 € 26.11.2018 04.12.2018 Faktúra
56/2018 Upratovací vozík, stierky na podlahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Banchem, s.r.o. 36227901 154,79 € 23.11.2018 03.12.2018 Objednávka
DFBV/0232/18 Webhosting +doména,správa web stránky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 FFC GROUP, s.r.o. 35885513 186,00 € 23.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0233/18 Maliarske a natieračske práce Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Ľubomír Korbeľa - KORMAL 33307024 2 960,00 € 23.11.2018 04.12.2018 Faktúra
54/2018 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 448,79 € 22.11.2018 30.11.2018 Objednávka
55/2018 Čistiace potreby a leštiace výrobky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 LEON global s.r.o. 36284238 499,00 € 22.11.2018 30.11.2018 Objednávka
DFBV/0228/18 schody 17 ks a plošinka 1 ks Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 STELL ART Design s.r.o. 43852220 4 048,12 € 22.11.2018 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0229/18 Oprava,údržba hydromasážnej vane Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Wellis-SK s.r.o 47427019 93,00 € 22.11.2018 04.12.2018 Faktúra