Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov: 340

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0137/18 aktualizácia poč.programu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Počítače a programovanie s.r.o. 36005479 132,00 € 23.07.2018 06.08.2018 Faktúra
DFBV/0134/18 Odborná obsluha kotolne 07/2018 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 264,00 € 20.07.2018 06.08.2018 Faktúra
DFBV/0135/18 montažne prace na rozvode vody a kanalizácie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Peter Pospech 41493192 420,00 € 20.07.2018 06.08.2018 Faktúra
27/2018 oprava, údržba a servis a následne odborné prehliadky a skúšky zariadení v kuchyni v objekte detašovaného pracoviska Hestia . Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 868,86 € 18.07.2018 30.07.2018 Objednávka
DFBV/0133/18 El.energia preplatok Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 -36,02 € 18.07.2018 03.08.2018 Faktúra
26/2018 Prach na pranie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 GRAFID s.r.o. 47576804 499,99 € 17.07.2018 30.07.2018 Objednávka
DFBV/0131/18 Zemný plyn HR 37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 429,38 € 11.07.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0132/18 Čistenie kanalizačného potrubia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PK-krtkovanie s.r.o. 50107364 498,00 € 11.07.2018 17.07.2018 Faktúra
25/2018 Maliarske práce Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Ľubomír Korbeľa - KORMAL 33307024 2 395,00 € 10.07.2018 24.07.2018 Objednávka
DFBV/0130/18 Elektrická energia HR,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 1 017,45 € 10.07.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0129/18 Stravovanie HR,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 12 538,44 € 10.07.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0128/18 Mobilné hovory Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 61,79 € 09.07.2018 17.07.2018 Faktúra
24/2018 rekonštrukčné a montážne práce na rozvode vody a kanalizácie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Peter Pospech 41493192 420,00 € 04.07.2018 19.07.2018 Objednávka
23/18 Prečistenie kanalizácie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PK-krtkovanie s.r.o. 50107364 498,00 € 03.07.2018 09.07.2018 Objednávka
DFBV/0125/18 Telefón,internet HR,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 62,02 € 03.07.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0126/18 Zemný plyn HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 196,00 € 03.07.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0127/18 Zemný plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 520,00 € 03.07.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0122/18 Maliarske a natieračske práce HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Milan Križan 34789227 850,00 € 02.07.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0123/18 Servis výťahov 06/2018 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 333,30 € 02.07.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0124/18 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 LEON global s.r.o. 36284238 397,00 € 02.07.2018 17.07.2018 Faktúra