Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 340

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
61/2018 Kancelárske stolíky 4ks Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 DREVONA MARKET s.r.o. 50443003 562,00 € 05.12.2018 17.12.2018 Objednávka
63/2018 Dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Lohman & Rauscher, s.r.o. 31347827 140,44 € 05.12.2018 17.12.2018 Objednávka
62/2018 Televízor Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 FFC GROUP, s.r.o. 35885513 519,00 € 05.12.2018 17.12.2018 Objednávka
65/2018 Materiálové zabezpečenie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop 44422857 931,45 € 06.12.2018 17.12.2018 Objednávka
64/2018 Oprava a servis prietokového plynového ohrievača Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 576,00 € 06.12.2018 17.12.2018 Objednávka
66/2018 Počítač + 2x multifunkčné zariadenie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 VT Bratislava, s.r.o. 36680788 1 799,76 € 14.12.2018 27.12.2018 Objednávka
67/2018 uteráky, utierky, plachty... Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Zdenek Viršík VITEX 32822642 1 784,00 € 14.12.2018 27.12.2018 Objednávka
68/2018 El. spotrebiče Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Colormont-Rastislav Brocka 30354099 1 370,00 € 14.12.2018 27.12.2018 Objednávka
69/2018 Pracovná odev a obuv Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Marián Bagita - DUAL BP 35464011 2 378,28 € 14.12.2018 27.12.2018 Objednávka
DFBV/0001/18 Telefón, internet HR,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 75,42 € 03.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0005/18 Elektrická energia nedoplatok HR,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 687,51 € 04.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0009/18 Elektrická energia HR,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 1 017,45 € 11.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0007/18 Stravovanie klienti,zamestnanci Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 0,26 € 10.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0008/18 odborná obsluha kotoľne HR,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 264,00 € 10.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0002/18 Mobilné hovory Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 62,92 € 03.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0004/18 Predplatné časopisu Sestra Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Silvia Hodálová-VIUSS 47982594 15,00 € 04.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0012/18 Zemný plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 520,00 € 18.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0013/18 Zemný plyn HR - kuchyňa Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 196,00 € 18.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0014/18 PO,BP HR,HE -1/2018 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 22.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0015/18 Vodné,stočné HR 35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 579,54 € 25.01.2018 05.02.2018 Faktúra