Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 332

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0166/17 Vodné, stočné HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 519,35 € 21.08.2017 07.09.2017 Faktúra
DFBV/0167/17 Vodné, stočné HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 519,35 € 22.08.2017 07.09.2017 Faktúra
DFBV/0187/17 Vodné,stočné HR 35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 695,45 € 18.09.2017 27.09.2017 Faktúra
DFBV/0188/17 Vodné,stočné HR 37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 693,22 € 18.09.2017 27.09.2017 Faktúra
DFBV/0189/17 Vodné,stočné HE 12 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 53,50 € 19.09.2017 27.09.2017 Faktúra
DFBV/0209/17 Vodné,stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 84,70 € 19.10.2017 27.10.2017 Faktúra
DFBV/0212/17 Vodné,stočné HR 37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 517,13 € 23.10.2017 27.10.2017 Faktúra
DFBV/0215/17 Stočné,vodné HR 35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 575,08 € 25.10.2017 31.10.2017 Faktúra
DFBV/0236/17 Stočné,vodné HR 35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 691,00 € 16.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/0237/17 Stočné,vodné HR 35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 15,60 € 16.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/0240/17 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 735,58 € 22.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/0241/17 Vodné,stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 86,93 € 24.11.2017 29.11.2017 Faktúra
14/2017 Originálne tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 170,00 € 22.05.2017 31.05.2017 PaeDr. Viola Schmidtová Riaditeľ Objednávka
44/2017 Tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 790,00 € 31.10.2017 10.11.2017 Objednávka
DFBV/0108/17 Tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 170,00 € 26.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0220/17 Tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 790,00 € 02.11.2017 13.11.2017 Faktúra
DFBV/0207/17 Súdnz poplatok Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Coface Slovakia Credit Managment services s.r.o. 31343872 16,50 € 09.10.2017 20.10.2017 Faktúra
42/2017 Bezzápachový kôš Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 DLPHARM, s.r.o. 45928657 750,00 € 24.10.2017 10.11.2017 Objednávka
DFBV/0217/17 Bezpachový kôš HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 DLPHARM, s.r.o. 45928657 750,00 € 25.10.2017 31.10.2017 Faktúra
DFBV/0034/17 odber a zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EKO LOG s.r.o. 36325473 64,69 € 10.02.2017 07.04.2017 Faktúra