Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 340

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0246/18 kancelárske stoly Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 DREVONA MARKET s.r.o. 50443003 562,00 € 05.12.2018 07.12.2018 Faktúra
DFKV/0003/18 sedacia súprava PRAVNO. Rozmer 349x433cm s montážou a dopravou Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 DREVONA MARKET s.r.o. 50443003 1 918,55 € 05.12.2018 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0074/18 Zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EKO LOG s.r.o. 36325473 69,80 € 16.04.2018 19.04.2018 Faktúra
31/2018 Oprava a údržba výpočtovej techniky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 FFC GROUP, s.r.o. 35885513 384,00 € 20.08.2018 19.09.2018 Objednávka
52/2018 Webhosting + doména dsspezinok.sk + správa web stránky, aktualizácia údajov na rok 2019 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 FFC GROUP, s.r.o. 35885513 186,00 € 19.11.2018 28.11.2018 Objednávka
62/2018 Televízor Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 FFC GROUP, s.r.o. 35885513 519,00 € 05.12.2018 17.12.2018 Objednávka
DFBV/0232/18 Webhosting +doména,správa web stránky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 FFC GROUP, s.r.o. 35885513 186,00 € 23.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0236/18 Oprava a údržba výpočtovej techniky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 FFC GROUP, s.r.o. 35885513 384,00 € 28.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0254/18 Televízor SAMSUNG UE55NU7172 Smart LED TV Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 FFC GROUP, s.r.o. 35885513 519,00 € 10.12.2018 12.12.2018 Faktúra
26/2018 Prach na pranie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 GRAFID s.r.o. 47576804 499,99 € 17.07.2018 30.07.2018 Objednávka
DFBV/0141/18 pracie prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 GRAFID s.r.o. 47576804 499,99 € 24.07.2018 27.08.2018 Faktúra
10/2018 Revízia hasiacich prístrojov Hestia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 57,30 € 21.03.2018 05.04.2018 PaeDr. Viola Schmidtová Objednávka
30/2018 kontrola požiarných vodovodov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 166,20 € 13.08.2018 12.09.2018 Objednávka
DFBV/0014/18 PO,BP HR,HE -1/2018 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 22.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0031/18 PO,BP 2/2018 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 21.02.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0053/18 PO,BO 03/2018 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 21.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/0060/18 Kontrola hasiacich prístrojov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 57,30 € 03.04.2018 11.04.2018 Faktúra
DFBV/0079/18 PO,BP HR,HE 04/2018 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 23.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0098/18 PO,BP 05/2018 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 24.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0118/18 PO,BP 06/18 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 20.06.2018 22.06.2018 Faktúra