Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 340

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
32/2018 Oprava umývačky riadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 LINOREX, spoločnosť s ručením obmedzeným 00604127 121,20 € 07.09.2018 19.09.2018 Objednávka
08/2018 Oprava výťahov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 Stavebné práce, opravárenské práce 165,60 € 20.03.2018 28.03.2018 PaeDr. Viola Schmidtová Objednávka
DFBV/0058/18 oprava výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 165,60 € 27.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0163/18 Oprava výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 183,60 € 03.09.2018 14.09.2018 Faktúra
DFBV/0166/18 Oprava výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 174,00 € 04.09.2018 14.09.2018 Faktúra
DFBV/0169/18 Oprava výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 494,40 € 05.09.2018 14.09.2018 Faktúra
DFBV/0203/18 Oprava výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 483,62 € 19.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0208/18 Oprava výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 355,68 € 26.10.2018 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0239/18 Oprava výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 366,00 € 28.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0121/18 Oprava výťahu- osvetlovacie teleso Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 92,40 € 28.06.2018 02.07.2018 Faktúra
27/2018 oprava, údržba a servis a následne odborné prehliadky a skúšky zariadení v kuchyni v objekte detašovaného pracoviska Hestia . Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 868,86 € 18.07.2018 30.07.2018 Objednávka
DFBV/0241/18 Oprava,servis ,odb.prehliadky zariadení v kuchyni HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 868,86 € 03.12.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0229/18 Oprava,údržba hydromasážnej vane Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Wellis-SK s.r.o 47427019 93,00 € 22.11.2018 04.12.2018 Faktúra
05/2018 originálne tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 615,00 € 09.03.2018 20.03.2018 PaeDr. Viola Schmidtová Objednávka
14/2018 Originálne tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 555,00 € 15.05.2018 30.05.2018 Objednávka
41/2018 Originálne tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 3 160,00 € 05.10.2018 23.10.2018 Objednávka
15/2018 Overenie váhy Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 39,60 € 16.05.2018 30.05.2018 Objednávka
DFBV/0053/18 PO,BO 03/2018 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 21.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/0031/18 PO,BP 2/2018 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 21.02.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/0098/18 PO,BP 05/2018 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 24.05.2018 06.06.2018 Faktúra