Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2727

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0172/18 Tel.hovory,internet HR,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 71,48 € 07.09.2018 25.09.2018 Faktúra
DFBV/0173/18 El.energia HR,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 1 017,45 € 07.09.2018 25.09.2018 Faktúra
DFBV/0174/18 El.energia HR 37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 90,18 € 07.09.2018 25.09.2018 Faktúra
DFBV/0176/18 Zemný plyn HR 37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 293,12 € 10.09.2018 25.09.2018 Faktúra
DFBV/0178/18 Vodné,stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 71,33 € 14.09.2018 25.09.2018 Faktúra
DFBV/0179/18 Vodné,stočné HR 35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 392,30 € 17.09.2018 25.09.2018 Faktúra
DFBV/0180/18 Vodné,stočné HR 37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 421,28 € 17.09.2018 25.09.2018 Faktúra
DFBV/0177/18 Odborná obsluha kotolne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 264,00 € 14.09.2018 25.09.2018 Faktúra
DFBV/0175/18 Mobilné hovory Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 62,75 € 10.09.2018 25.09.2018 Faktúra
33/2018 Prečistenie kanalizačného potrubia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PK-krtkovanie s.r.o. 50107364 554,40 € 24.09.2018 03.10.2018 Objednávka
34/2018 Ochranné pracovné odevy a obuv Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Marián Bagita - DUAL BP 35464011 1 649,30 € 24.09.2018 03.10.2018 Objednávka
DFBV/0181/18 PO,BP 09/2018 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 24.09.2018 03.10.2018 Faktúra
DFBV/0182/18 Seminár PAM 33.04 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 VEMA, s.r.o, Plynárenská 7/C , 821 09 Bratislava 31355374 60,00 € 24.09.2018 03.10.2018 Faktúra
36/2018 oprava hydromasážnej vane Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Wellis-SK s.r.o 47427019 93,00 € 26.09.2018 08.10.2018 Objednávka
35/2018 stravné poukážky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 2 519,75 € 26.09.2018 08.10.2018 Objednávka
37/2018 El. postele, matrace a nočné stolíky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vitizon Crowell, spol. s r.o. 48214400 11 183,00 € 28.09.2018 08.10.2018 Objednávka
DFBV/0183/18 Oprava umývačky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 LINOREX, spoločnosť s ručením obmedzeným 00604127 121,20 € 03.10.2018 09.10.2018 Faktúra
DFBV/0184/18 Ochranné odevy Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Marián Bagita - DUAL BP 35464011 1 649,30 € 03.10.2018 09.10.2018 Faktúra
DFBV/0185/18 Zemný plyn HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 196,00 € 03.10.2018 09.10.2018 Faktúra
DFBV/0186/18 Zemný plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 520,00 € 03.10.2018 09.10.2018 Faktúra