Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2732

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
56/2018 Upratovací vozík, stierky na podlahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Banchem, s.r.o. 36227901 154,79 € 23.11.2018 03.12.2018 Objednávka
DFBV/0229/18 Oprava,údržba hydromasážnej vane Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Wellis-SK s.r.o 47427019 93,00 € 22.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0232/18 Webhosting +doména,správa web stránky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 FFC GROUP, s.r.o. 35885513 186,00 € 23.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0233/18 Maliarske a natieračske práce Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Ľubomír Korbeľa - KORMAL 33307024 2 960,00 € 23.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0236/18 Oprava a údržba výpočtovej techniky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 FFC GROUP, s.r.o. 35885513 384,00 € 28.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0237/18 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 448,79 € 28.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0238/18 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 029,00 € 28.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0239/18 Oprava výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 366,00 € 28.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0240/18 Servis výťahov 11/2018 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 333,30 € 28.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0243/18 PO,BP 12/2018 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 04.12.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0230/18 Stravné lístky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 3 430,26 € 22.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0234/18 postele s elektrickým zdvihom,matrace a nočné stolíky po 16ks Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vitizon Crowell, spol. s r.o. 48214400 11 183,00 € 26.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0235/18 rekonštručné a montažne prace na rozvode vody a kanalizácie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Peter Pospech 41493192 1 524,00 € 28.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0220/18 Elektrická energia HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 -28,42 € 12.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0231/18 PO,BP 11/2018 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 22.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0246/18 kancelárske stoly Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 DREVONA MARKET s.r.o. 50443003 562,00 € 05.12.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0242/18 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 LEON global s.r.o. 36284238 499,00 € 04.12.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0244/18 Nájomné set-top-box Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 84,09 € 05.12.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0245/18 Telefón,internet Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 72,19 € 05.12.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0241/18 Oprava,servis ,odb.prehliadky zariadení v kuchyni HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 868,86 € 03.12.2018 07.12.2018 Faktúra