Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2727

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
11/2018 Výmena poistného ventilu na kotli Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 197,52 € 26.03.2018 05.04.2018 PaeDr. Viola Schmidtová Objednávka
DFBV/0055/18 Vodné,stočné HR 37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 345,49 € 27.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0056/18 Vodné,stočné HR 35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 497,08 € 27.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0057/18 Vodné,stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 80,24 € 27.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0058/18 oprava výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 165,60 € 27.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0046/18 Elektrická energia - preplatok Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 -78,84 € 08.03.2018 11.04.2018 Faktúra
DFBV/0059/18 Oprava pračky - výmena vyhr.telies Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SZP SK, s.r.o. 30774691 422,88 € 03.04.2018 11.04.2018 Faktúra
DFBV/0060/18 Kontrola hasiacich prístrojov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 57,30 € 03.04.2018 11.04.2018 Faktúra
DFBV/0061/18 Servis výťahov 03/2018 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 333,30 € 04.04.2018 11.04.2018 Faktúra
DFBV/0062/18 Čistenie kanalizácie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PK-krtkovanie s.r.o. 50107364 810,00 € 04.04.2018 11.04.2018 Faktúra
DFBV/0063/18 Pracovné rukavice Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 47719150 660,00 € 04.04.2018 11.04.2018 Faktúra
DFBV/0064/18 Telefón,internet HR,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 73,22 € 04.04.2018 11.04.2018 Faktúra
DFBV/0065/18 Zemný plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 520,00 € 05.04.2018 11.04.2018 Faktúra
DFBV/0066/18 Zemný plyn kuchyňa Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 196,00 € 05.04.2018 11.04.2018 Faktúra
DFBV/0067/18 Elektrická energia HR,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 1 017,45 € 05.04.2018 11.04.2018 Faktúra
DFBV/0069/18 El.energia HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 28,07 € 09.04.2018 19.04.2018 Faktúra
DFBV/0070/18 Zemný plyn -kotolňa HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 019,83 € 09.04.2018 19.04.2018 Faktúra
DFBV/0072/18 Seminár GDPR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vema, s.r.o. 31355374 138,00 € 16.04.2018 19.04.2018 Faktúra
DFBV/0074/18 Zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EKO LOG s.r.o. 36325473 69,80 € 16.04.2018 19.04.2018 Faktúra
DFBV/0075/18 Vodné,stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 78,02 € 16.04.2018 19.04.2018 Faktúra