Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2727

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0140/18 Vodné,stočné HR 37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 468,10 € 23.07.2018 06.08.2018 Faktúra
DFBV/0137/18 aktualizácia poč.programu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Počítače a programovanie s.r.o. 36005479 132,00 € 23.07.2018 06.08.2018 Faktúra
DFBV/0134/18 Odborná obsluha kotolne 07/2018 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 264,00 € 20.07.2018 06.08.2018 Faktúra
DFBV/0135/18 montažne prace na rozvode vody a kanalizácie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Peter Pospech 41493192 420,00 € 20.07.2018 06.08.2018 Faktúra
DFBV/0143/18 Servis výťahov 07/2018 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 333,30 € 06.08.2018 10.08.2018 Faktúra
DFBV/0144/18 Zemný plyn kuchyňa Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 196,00 € 06.08.2018 10.08.2018 Faktúra
DFBV/0145/18 Zemný plyn Hestia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 520,00 € 06.08.2018 10.08.2018 Faktúra
28/2018 Jednorázové rukavice Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Lohman & Rauscher, s.r.o. 31347827 496,00 € 06.08.2018 17.08.2018 Objednávka
29/2018 Nástenné klimatizačné jednotky s montážou Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Technichlad s.r.o. 46578528 3 250,00 € 06.08.2018 17.08.2018 Objednávka
DFBV/0141/18 pracie prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 GRAFID s.r.o. 47576804 499,99 € 24.07.2018 27.08.2018 Faktúra
DFBV/0142/18 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Ľubomír Korbeľa - KORMAL 33307024 2 395,00 € 26.07.2018 27.08.2018 Faktúra
DFBV/0146/18 Vodné,stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 20,05 € 08.08.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0147/18 Tel.hovory,internet Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 77,08 € 08.08.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0148/18 El.energia HR,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 1 017,45 € 08.08.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0150/18 Zemný plyn HR 37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 331,15 € 10.08.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0153/18 Pracovné rukavice Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Lohman & Rauscher, s.r.o. 31347827 495,60 € 14.08.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0154/18 Vodné,stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 46,80 € 17.08.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0155/18 Vodné,stočné HR 35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 432,42 € 17.08.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0156/18 Vodné,stočné HR 37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 497,08 € 17.08.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0157/18 Stravovanie HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Matej Halan 47684542 7 894,88 € 22.08.2018 30.08.2018 Faktúra