Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 332

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
44/2017 Tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 790,00 € 31.10.2017 10.11.2017 Objednávka
45/2017 Mixér tyčový, mixér stolový, odšťavovač Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Gastromarket Tatry s.r.o. 44733135 599,88 € 06.11.2017 15.11.2017 Objednávka
46/2017 prášok na pranie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Banchem, s.r.o. 36227901 376,00 € 06.11.2017 15.11.2017 Objednávka
47/2017 oprava skriniek a poličiek Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Jozef Moravec-CEvAROM 37291386 456,24 € 06.11.2017 15.11.2017 Objednávka
66/2017 Oprava výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 478,20 € 18.12.2017 15.01.2018 Objednávka
DFBV/0011/17 predplatné časopis SESTRA Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Silvia Hodálová-VIUSS 47982594 15,00 € 18.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0049/17 telefóny Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 51,28 € 06.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0032/17 telefóny Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 66,70 € 10.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0002/17 telefony Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 47,03 € 12.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0055/17 servis kotolne Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 264,00 € 20.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0036/17 údržba kotolne Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 264,00 € 20.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0021/17 údržba kotolne Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 264,00 € 25.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0052/17 stravovanie zam a klienti 2/17 Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 10 751,70 € 07.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0028/17 stravovanie Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 11 661,29 € 07.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0001/17 stravovanie 12/16 Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 617,28 € 12.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0062/17 Mobilné hovory Hestia Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Orange Slovensko 35697270 31,92 € 27.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0061/17 Servisná prehliadka pračky PRIMUS RS22 Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SZP SK, s.r.o. 30774691 55,63 € 27.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0060/17 seminár PAM Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vema, s.r.o. 31355374 60,00 € 23.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0059/17 PO,BP 3/17 Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 159,34 € 22.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0058/17 Vodné Hestia 3/17, Stočné Hestia 3/17 Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 191,70 € 22.03.2017 07.04.2017 Faktúra