Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 340

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFBV/0100/18 Tel.,inter., HR, HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 82,55 € 04.06.2018 15.06.2018 Faktúra
DFBV/0101/18 UPC nájomné Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 84,09 € 04.06.2018 15.06.2018 Faktúra
DFBV/0102/18 Zemný plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 520,00 € 04.06.2018 15.06.2018 Faktúra
DFBV/0103/18 Zemný plyn HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 196,00 € 04.06.2018 15.06.2018 Faktúra
DFBV/0104/18 Elektrická energia HR,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 1 017,45 € 06.06.2018 15.06.2018 Faktúra
DFBV/0111/18 Predplatné mesačníka poradca - 2019 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Poradca s.r.o. 36371271 32,90 € 13.06.2018 19.06.2018 Faktúra
DFBV/0112/18 Certifikát o overení váhy HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenská legálna metrológia, n.o., Bratislava 37954521 39,60 € 13.06.2018 19.06.2018 Faktúra
DFBV/0113/18 Betonáž odtoku,výmena dlažby HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Lukáš Cisár 46373241 998,00 € 13.06.2018 19.06.2018 Faktúra
DFBV/0114/18 Stravovanie HR,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 12 934,27 € 13.06.2018 19.06.2018 Faktúra
DFBV/0110/18 Výmena filtra ,sitka - kotolňa HR 37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 90,00 € 13.06.2018 19.06.2018 Faktúra
DFBV/0115/18 Vodné,stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 147,12 € 15.06.2018 22.06.2018 Faktúra
DFBV/0116/18 Vodné,stočné HR 35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 548,33 € 15.06.2018 22.06.2018 Faktúra
DFBV/0117/18 Vodné,stočné HR 37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 372,25 € 15.06.2018 22.06.2018 Faktúra
DFBV/0118/18 PO,BP 06/18 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 20.06.2018 22.06.2018 Faktúra
DFBV/0119/18 Vyúčtovanie predplatného mesačníka Poradca 2019 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Poradca s.r.o. 36371271 32,90 € 25.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0120/18 Oprava korytového žehliča Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SZP SK, s.r.o. 30774691 219,84 € 25.06.2018 29.06.2018 Faktúra
DFBV/0121/18 Oprava výťahu- osvetlovacie teleso Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 92,40 € 28.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFBV/0105/18 El.energia preplatok Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 -115,32 € 08.06.2018 06.07.2018 Faktúra
DFBV/0106/18 El.energia preplatok Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 -29,61 € 08.06.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0122/18 Maliarske a natieračske práce HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Milan Križan 34789227 850,00 € 02.07.2018 17.07.2018 Faktúra