Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2730

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFBV/0096/24 školenie - deeskalácia v sociálnych službách Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 TATRA AKADÉMIA 42142946 460,00 € 23.04.2024 29.04.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0097/24 užívacie práva IS Cygnus SK Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 IRESOFT s.r.o. 26297850 1 106,96 € 23.04.2024 29.04.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
04/2018 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 LEON global s.r.o. 36284238 500,00 € 09.03.2018 20.03.2018 PaeDr. Viola Schmidtová Objednávka
05/2018 originálne tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 615,00 € 09.03.2018 20.03.2018 PaeDr. Viola Schmidtová Objednávka
06/2018 oprava pračky Primus RS22 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SZP SK, s.r.o. 30774691 442,88 € 12.03.2018 20.03.2018 PaeDr. Viola Schmidtová Objednávka
03/2018 Stravné poukážky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 10 074,96 € 06.03.2018 20.03.2018 PaeDr. Viola Schmidtová Objednávka
08/2018 Oprava výťahov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 Stavebné práce, opravárenské práce 165,60 € 20.03.2018 28.03.2018 PaeDr. Viola Schmidtová Objednávka
09/2018 Jednorázové rukavice Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 47719150 660,00 € 20.03.2018 28.03.2018 PaeDr. Viola Schmidtová Objednávka
10/2018 Revízia hasiacich prístrojov Hestia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 57,30 € 21.03.2018 05.04.2018 PaeDr. Viola Schmidtová Objednávka
11/2018 Výmena poistného ventilu na kotli Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 197,52 € 26.03.2018 05.04.2018 PaeDr. Viola Schmidtová Objednávka
DFBV/0007/24 oprava výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 158,40 € 26.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0006/24 plyn HR - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7 884,18 € 26.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0005/24 plyn HR37 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 407,70 € 26.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0004/24 el. energia HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 23,18 € 26.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0003/24 vodné, stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 58,66 € 26.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0002/24 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 417,11 € 26.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0001/24 palivové karty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SLOVNAFT a.s. 31322832 177,08 € 26.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0397/23 oprava výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 267,30 € 22.12.2023 03.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0396/23 oprava výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 319,68 € 22.12.2023 03.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0395/23 oprava výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 222,48 € 22.12.2023 03.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra