Faktúry
Počet záznamov: 2386
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0074/18 | Zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKO LOG s.r.o. | 36325473 | 69,80 € | 16.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/18 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 78,02 € | 16.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/18 | Stravovanie HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 13 244,63 € | 06.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/18 | Odborná obsluha kotolne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 16.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/18 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 62,06 € | 09.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/18 | Vodné,stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 483,70 € | 17.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/18 | Vodné,stočné HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 604,06 € | 17.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/18 | PO,BP HR,HE 04/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 23.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/18 | Servis výťahov 04/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 333,30 € | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/18 | Vodné,stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/18 | Zemný plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 520,00 € | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/18 | Zemný plyn - kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 196,00 € | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/18 | Telefón,internet HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 74,22 € | 03.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/18 | Elektrická energia HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 017,45 € | 04.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/18 | Stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 12 832,99 € | 09.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/18 | Mobilné hovory HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 61,81 € | 09.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/18 | Zemný plyn HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 184,96 € | 14.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/18 | Vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 91,39 € | 14.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/18 | Vodné, stočné HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 381,16 € | 14.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/18 | Vodné, stočné HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 715,50 € | 14.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/18 | Odborná obsluha kotolne 05/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 16.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/18 | PO,BP 05/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 24.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/18 | Elektrická energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -101,14 € | 14.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/18 | Zemný plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 636,80 € | 08.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/18 | Odborná obsluha kotolne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 11.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/18 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 61,98 € | 11.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/18 | Servis výťahov 05/18 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 333,30 € | 04.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/18 | Tel.,inter., HR, HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 82,55 € | 04.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/18 | UPC nájomné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 84,09 € | 04.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/18 | Zemný plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 520,00 € | 04.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra |