Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2378

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0320/22 informačný systém CYGNUS Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 IRESOFT s.r.o. 26297850 5 550,00 € 29.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0272/17 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 VICOM s.r.o. 35908076 194,98 € 14.12.2017 19.12.2017 Faktúra
DFBV/0259/18 Odstránenie havar.situácie HE(plyn.ohrievač) Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 576,00 € 12.12.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0257/20 jednorazové rúška, ochranné sety Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Espharm, s.r.o. 46356436 1 500,00 € 10.12.2020 16.12.2020 Faktúra
DFBV/0201/21 kuchynské potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 GastroRex 35783052 444,56 € 06.07.2021 27.07.2021 Faktúra
DFBV/0195/22 oprava pračky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PRAGOPERUN SK s.r.o. 35901896 141,30 € 18.07.2022 25.07.2022 Faktúra
DFBV/0273/17 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 VICOM s.r.o. 35908076 444,00 € 14.12.2017 19.12.2017 Faktúra
DFBV/0268/18 dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Lohman & Rauscher, s.r.o. 31347827 140,42 € 16.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0254/20 odpadové vrecia, dezinfekcia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 WEOPACK s.r.o. 52165531 281,42 € 07.12.2020 11.12.2020 Faktúra
DFBV/0191/21 stravovanie 7/2021 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Jolana Saltiel 41020430 10 000,00 € 30.06.2021 27.07.2021 Faktúra
DFBV/0206/23 batérie do polohovacích kresiel Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 749,76 € 04.08.2023 15.08.2023 Faktúra
DFBV/0194/22 kancelárske potreby - tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 752,68 € 18.07.2022 25.07.2022 Faktúra
DFBV/0254/18 Televízor SAMSUNG UE55NU7172 Smart LED TV Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 FFC GROUP, s.r.o. 35885513 519,00 € 10.12.2018 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0266/17 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 898,50 € 13.12.2017 19.12.2017 Faktúra
DFBV/0260/20 kondenzačný kotol Hestia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MODACO s.r.o. 35790091 3 107,76 € 10.12.2020 16.12.2020 Faktúra
DFBV/0267/17 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 659,00 € 15.12.2017 19.12.2017 Faktúra
DFBV/0270/20 petangové ihrisko Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Patrik Kubíček 43026915 2 623,00 € 16.12.2020 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0215/23 Kurz Tvorba individuálnych plánov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách 51216477 700,00 € 09.08.2023 14.08.2023 Faktúra
DFBV/0180/22 servis klimatizácie Škoda Fabia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 WG Garage s.r.o. 52327434 110,40 € 28.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DFBV/0253/18 Právne služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Q.B.F., s.r.o. 36651745 600,00 € 10.12.2018 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0264/17 HE-rukavice Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 47719150 117,90 € 11.12.2017 14.12.2017 Faktúra
DFBV/0249/20 výkazy 10/20 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Contabilita s.r.o. 50213237 500,00 € 01.12.2020 03.12.2020 Faktúra
DFBV/0197/21 hygienické potreby, jednorazovy riad Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 WEOPACK s.r.o. 52165531 301,32 € 06.07.2021 27.07.2021 Faktúra
DFBV/0032/24 2x kuchynská linka Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 nabbi, s.r.o. 47484128 776,90 € 27.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFBV/0059/19 Čistiace potreby HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 395,00 € 04.04.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0031/21 jednorazový riad, hygienické potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 WEOPACK s.r.o. 52165531 634,20 € 25.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0199/23 inštalačný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PROPS spol.s.sr.o. 35825669 506,81 € 31.07.2023 14.08.2023 Faktúra
DFBV/0171/22 stravné lístky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 8 996,40 € 24.06.2022 29.06.2022 Faktúra
DFBV/0255/18 Čistiace prostriedky HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Banchem, s.r.o. 36227901 1 800,00 € 10.12.2018 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0265/17 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OFFICE STAR, s.r.o. 46323546 649,99 € 11.12.2017 19.12.2017 Faktúra