Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2386

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0248/20 servis auta Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 BOAT, a.s. 35756764 259,15 € 01.12.2020 03.12.2020 Faktúra
DFBV/0196/21 hygienické potreby, dezinfekcia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 WEOPACK s.r.o. 52165531 357,47 € 06.07.2021 27.07.2021 Faktúra
DFBV/0197/23 interiérové vybavenie a údržba zariadenia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18 35849436 4 929,04 € 25.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0179/22 nákup výpočtovej a kancelárskej techniky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kolmos Rudo ing. - mcperson 17738865 7 536,00 € 28.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DFBV/0261/17 HE -revízia,odborná prehliadka a skúška elektrospotrebičov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 TERMO RESET spol.s.r.o 31104215 187,20 € 11.12.2017 14.12.2017 Faktúra
DFBV/0247/18 Termos ST-10 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 RM Gastro-JAZ 34153004 624,96 € 06.12.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0250/20 ochranné odevy a obuv Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Marián Bagita - DUAL BP 35464011 1 825,96 € 01.12.2020 03.12.2020 Faktúra
DFBV/0198/23 výpočtová technika Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 LAN Systems s.r.o. 36674745 1 307,00 € 31.07.2023 14.08.2023 Faktúra
DFBV/0178/22 nákup software Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kolmos Rudo ing. - mcperson 17738865 2 084,40 € 28.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DFBV/0251/18 Maliarske a natieračske práce Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Ľubomír Korbeľa - KORMAL 33307024 2 699,00 € 07.12.2018 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0252/17 Servisné práce,výmena oleja,prezutie pneumatík HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Horský Stanislav 47888628 167,49 € 04.12.2017 07.12.2017 Faktúra
DFBV/0181/23 servis kamerového systému Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Igor Noga KES&COM 41490525 282,00 € 19.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0184/22 ošetrovateľská činnosť 6/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Duo medical s.r.o. 36355321 500,00 € 11.07.2022 25.07.2022 Faktúra
DFBV/0248/17 Školenie -telesné a netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy HE,HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 TATRA AKADÉMIA 42142946 1 200,00 € 04.12.2017 07.12.2017 Faktúra
DFBV/0258/18 Upratovací vozík Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Banchem, s.r.o. 36227901 154,79 € 12.12.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0234/20 tepovač Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MONTES SK, s.r.o. 35904500 566,99 € 13.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0176/21 IT servis Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kolmos Rudo ing. - mcperson 17738865 250,00 € 07.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0196/23 klimatizácia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 FRČKO-KLÍMA 50649337 1 842,00 € 24.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0182/22 IT servis 6/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kolmos Rudo ing. - mcperson 17738865 250,00 € 11.07.2022 25.07.2022 Faktúra
DFBV/0246/17 Oprava zdvíhacieho zariadenia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 VELCON spol.s r.o 36056677 117,60 € 28.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DFBV/0242/18 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 LEON global s.r.o. 36284238 499,00 € 04.12.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0228/20 nitrilové rukavice Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Espharm, s.r.o. 46356436 1 340,00 € 10.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0200/21 servis a dezinfekcia klimatizačných zariadení Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 scitoom s.r.o. 47921102 2 020,80 € 06.07.2021 27.07.2021 Faktúra
DFBV/0220/23 sieťky proti hmyzu - kuchyňa Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Jozef Moravec-CEvAROM 37291386 679,09 € 14.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFBV/0175/22 elektroinštalačný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MURAT s.r.o. 31431852 152,75 € 24.06.2022 29.06.2022 Faktúra
DFBV/0234/17 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 VICOM s.r.o. 35908076 1 890,00 € 14.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/0237/18 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 448,79 € 28.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0232/20 kontrola stavu vozidla, servis porúch Peugeot Boxer Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bilčík spol. s.r.o. 35962321 629,88 € 10.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0161/21 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 93,60 € 03.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0189/23 3x toaletná stolička Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SLOVCARE plus s.r.o. 47423714 360,00 € 21.07.2023 28.07.2023 Faktúra