Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2378

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0229/18 Oprava,údržba hydromasážnej vane Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Wellis-SK s.r.o 47427019 93,00 € 22.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0274/21 webhosting Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Websupport, s.r.o. 36421928 43,06 € 22.09.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0018/22 doména csspk.sk Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Websupport, s.r.o. 36421928 15,59 € 03.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0209/23 web hosting csspk Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Websupport, s.r.o. 36421928 57,46 € 04.08.2023 15.08.2023 Faktúra
DFBV/0039/23 csspk.sk doména 2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Websupport, s.r.o. 36421928 15,59 € 16.02.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0014/24 doména csspk.sk Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Websupport, s.r.o. 36421928 17,88 € 06.02.2024 12.02.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0086/22 Rozbor vody podľa Nar. VI. 247/2017 Z.z. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Water Solutions Slovakia s.r.o. 48236454 119,00 € 13.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFBV/0264/18 počítač a 2x multifunkčné zariadenie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 VT Bratislava, s.r.o. 36680788 1 799,76 € 15.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0263/18 materiálové zabezpečenie na arteterapiu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop 44422857 931,45 € 15.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0172/19 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop 44422857 643,03 € 13.09.2019 24.09.2019 Faktúra
DFBV/0242/19 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop 44422857 703,76 € 09.12.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0253/19 Šanóny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop 44422857 183,20 € 12.12.2019 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0142/20 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop 44422857 327,22 € 17.07.2020 27.07.2020 Faktúra
DFBV/0212/20 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop 44422857 958,57 € 08.10.2020 21.10.2020 Faktúra
DFBV/0224/20 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop 44422857 259,49 € 26.10.2020 06.11.2020 Faktúra
DFBV/0064/21 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop 44422857 30,99 € 11.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0111/21 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop 44422857 184,60 € 21.04.2021 28.04.2021 Faktúra
DFBV/0129/21 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop 44422857 120,28 € 11.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFBV/0166/21 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop 44422857 95,71 € 04.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0222/21 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop 44422857 762,34 € 23.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFBV/0141/22 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop 44422857 756,79 € 30.05.2022 14.06.2022 Faktúra
DFBV/0321/23 informačné tabule Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop 44422857 69,00 € 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFBV/0076/23 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop 44422857 851,60 € 28.03.2023 30.03.2023 Faktúra
DFBV/0040/23 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop 44422857 80,49 € 16.02.2023 20.02.2023 Faktúra
DFBV/0354/22 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop 44422857 987,26 € 13.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0234/18 postele s elektrickým zdvihom,matrace a nočné stolíky po 16ks Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vitizon Crowell, spol. s r.o. 48214400 11 183,00 € 26.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0113/19 Rukavice Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 VIDRA a spol. s.r.o. 31589561 576,98 € 18.06.2019 21.06.2019 Faktúra
DFBV/0064/20 Rukavice vyšetrovacie,dezin.prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 VIDRA a spol. s.r.o. 31589561 729,47 € 03.04.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0153/20 Rukavice vyšetrovacie,dezin.prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 VIDRA a spol. s.r.o. 31589561 1 320,79 € 05.08.2020 10.08.2020 Faktúra
DFBV/0118/17 Čistiace potreby Hestia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 VICOM s.r.o. 35908076 329,00 € 08.06.2017 19.06.2017 Faktúra