Faktúry
Počet záznamov: 2386
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0272/22 | zmluvný servis výťahov 9/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 423,40 € | 14.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/21 | elektroinštalačný materiál, žiarovky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 661,38 € | 22.09.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/20 | mobil, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 63,18 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/18 | Predplatné časopisu Sestra | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Silvia Hodálová-VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 27.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 194,98 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0271/23 | časopis SENIOR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ARES, spol. sr.o. | 31363822 | 14,76 € | 09.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/22 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 357,05 € | 14.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/21 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ABSOL s.r.o. | 35868759 | 2 163,83 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/20 | telefon, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 207,07 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/18 | Servis výťahov 12/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 333,30 € | 27.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 657,55 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0270/23 | stravovanie 9/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 19 469,78 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/22 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 74,42 € | 14.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/21 | upratovacie služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veronika Špotáková | 46241221 | 1 120,00 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/20 | petangové ihrisko | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Patrik Kubíček | 43026915 | 2 623,00 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/18 | Stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 18 999,00 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 534,96 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0269/23 | PAM vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 48,00 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/22 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 58,97 € | 14.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/21 | UPC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 83,10 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/20 | služby technika 12/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/18 | Seminár PAM 33.05 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VEMA, s.r.o, Plynárenská 7/C , 821 09 Bratislava | 31355374 | 60,00 € | 16.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0268/23 | vodné stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 661,97 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/22 | stravovanie 9/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 20 842,26 € | 14.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/21 | stravovanie 9/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jolana Saltiel | 41020430 | 15 000,00 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/20 | materialy s firemnym logom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | COMMERCIUM, spol. s r.o. | 17314682 | 282,00 € | 15.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/18 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Lohman & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 140,42 € | 16.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 875,10 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0267/23 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,68 € | 04.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra |