Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2386

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0262/21 el. energia HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 713,14 € 25.08.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0262/18 Vodné, stočné HR 37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 532,73 € 14.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0262/17 Zemný plyn -kotolňa HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 572,23 € 11.12.2017 14.12.2017 Faktúra
DFBV/0261/23 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 70,00 € 04.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0261/22 el. energia HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 883,33 € 13.10.2022 25.10.2022 Faktúra
DFBV/0261/21 vodné stočné HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 427,34 € 25.08.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0261/20 vitamín D3 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Espharm, s.r.o. 46356436 3 780,00 € 10.12.2020 16.12.2020 Faktúra
DFBV/0261/18 Vodné,stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 84,70 € 14.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0261/17 HE -revízia,odborná prehliadka a skúška elektrospotrebičov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 TERMO RESET spol.s.r.o 31104215 187,20 € 11.12.2017 14.12.2017 Faktúra
DFBV/0260/23 palivové karty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SLOVNAFT a.s. 31322832 134,70 € 04.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0260/22 stravovanie 10/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 19 000,00 € 04.10.2022 24.10.2022 Faktúra
DFBV/0260/21 vodné stočné HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 444,24 € 25.08.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0260/20 kondenzačný kotol Hestia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MODACO s.r.o. 35790091 3 107,76 € 10.12.2020 16.12.2020 Faktúra
DFBV/0260/18 Vodné,stočné HR 35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 711,05 € 12.12.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0260/17 Odborná obsluha kotoľne HR,HE 12/2017 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 264,00 € 07.12.2017 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0259/23 nákup a montáž klimatizácií Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 FRČKO-KLÍMA 50649337 2 659,80 € 04.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0259/22 IT servis 9/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kolmos Rudo ing. - mcperson 17738865 250,00 € 04.10.2022 24.10.2022 Faktúra
DFBV/0259/21 vodné stočné HESTIA Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 50,70 € 25.08.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0259/20 vyúčtovanie el. 11/2020 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 158,75 € 10.12.2020 16.12.2020 Faktúra
DFBV/0259/18 Odstránenie havar.situácie HE(plyn.ohrievač) Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 576,00 € 12.12.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0259/17 Servis výťahov 12/2017 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 333,30 € 07.12.2017 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0258/23 zámok ku skrini Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MOJASKRINA.SK -štúdio Trnava s.r.o. 47090219 46,50 € 28.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFBV/0258/22 vodné, stočné HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 684,50 € 27.09.2022 03.10.2022 Faktúra
DFBV/0258/21 plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 109,58 € 25.08.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0258/20 vyúčtovanie el. 11/2020 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 593,69 € 10.12.2020 16.12.2020 Faktúra
DFBV/0258/19 Stravovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Matej Halan 47684542 18 473,19 € 19.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0258/18 Upratovací vozík Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Banchem, s.r.o. 36227901 154,79 € 12.12.2018 14.12.2018 Faktúra
DFBV/0258/17 Stravovanie klienti,zamestnanci Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 11 899,65 € 07.12.2017 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0257/23 zámok ku skrini Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MOJASKRINA.SK -štúdio Trnava s.r.o. 47090219 53,23 € 28.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFBV/0257/22 vodné, stočné HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 606,28 € 27.09.2022 03.10.2022 Faktúra