Faktúry
Počet záznamov: 2386
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0240/19 | Elektrická energia - HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 512,35 € | 09.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/18 | Servis výťahov 11/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 333,30 € | 28.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/17 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 735,58 € | 22.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0239/23 | vodné stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 762,52 € | 18.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/22 | zmluvný servis výťahov 8/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 423,40 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/21 | zmluvný servis výťahov 7/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 396,07 € | 04.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/20 | Vodné,stočné Jesenskeho H | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 77,26 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/19 | Telefón,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 67,58 € | 09.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/18 | Oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 366,00 € | 28.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/17 | Supervízia HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Yozo | 50016610 | 1 056,00 € | 22.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/23 | plyn HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 101,44 € | 18.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/22 | telekomunikačné služby - pevná sieť HESTIA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,14 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/21 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 126,00 € | 04.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/20 | Zemný plyn HR 37 - kotolňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 930,90 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/19 | Zemný plyn - kotoľna | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 292,22 € | 09.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/18 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 029,00 € | 28.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/17 | Web stránka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 297,48 € | 21.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/23 | siete proti hmyzu, žalúzie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 9 372,73 € | 12.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/22 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 727,95 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/21 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 6 477,14 € | 04.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/20 | Elektrická energia HR vyučt. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 115,24 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/19 | Odborná obsluha kotoľne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 05.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/18 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 448,79 € | 28.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/17 | Stočné,vodné HR 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 15,60 € | 16.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/23 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 343,64 € | 12.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/22 | vodné stočné - vyúčtovacia faktúra | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 701,62 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/21 | kompletná realizácia tabúľ na informačný systém, grafické práce, zameranie, realizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | COMMERCIUM, spol. s r.o. | 17314682 | 5 808,00 € | 04.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/20 | Elektrická energia HR vyučt. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 554,68 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/19 | Zemný plyn kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 165,00 € | 05.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/18 | Oprava a údržba výpočtovej techniky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 384,00 € | 28.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra |