Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2386

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0240/19 Elektrická energia - HR 35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 512,35 € 09.12.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0240/18 Servis výťahov 11/2018 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 333,30 € 28.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0240/17 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 735,58 € 22.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/0239/23 vodné stočné HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 762,52 € 18.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0239/22 zmluvný servis výťahov 8/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 423,40 € 07.09.2022 20.09.2022 Faktúra
DFBV/0239/21 zmluvný servis výťahov 7/2021 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 396,07 € 04.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0239/20 Vodné,stočné Jesenskeho H Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 77,26 € 13.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0239/19 Telefón,internet Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 67,58 € 09.12.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0239/18 Oprava výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 366,00 € 28.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0239/17 Supervízia HR,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Yozo 50016610 1 056,00 € 22.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/0238/23 plyn HR37 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 101,44 € 18.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0238/22 telekomunikačné služby - pevná sieť HESTIA Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 33,14 € 07.09.2022 20.09.2022 Faktúra
DFBV/0238/21 oprava výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 126,00 € 04.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0238/20 Zemný plyn HR 37 - kotolňa Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 930,90 € 13.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0238/19 Zemný plyn - kotoľna Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 292,22 € 09.12.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0238/18 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 029,00 € 28.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0238/17 Web stránka Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 FFC GROUP, s.r.o. 35885513 297,48 € 21.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/0237/23 siete proti hmyzu, žalúzie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Jozef Moravec-CEvAROM 37291386 9 372,73 € 12.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFBV/0237/22 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 727,95 € 07.09.2022 20.09.2022 Faktúra
DFBV/0237/21 stravné lístky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 6 477,14 € 04.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0237/20 Elektrická energia HR vyučt. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 115,24 € 13.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0237/19 Odborná obsluha kotoľne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 264,00 € 05.12.2019 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0237/18 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 448,79 € 28.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/0237/17 Stočné,vodné HR 35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 15,60 € 16.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/0236/23 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 343,64 € 12.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFBV/0236/22 vodné stočné - vyúčtovacia faktúra Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 701,62 € 07.09.2022 20.09.2022 Faktúra
DFBV/0236/21 kompletná realizácia tabúľ na informačný systém, grafické práce, zameranie, realizácia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 COMMERCIUM, spol. s r.o. 17314682 5 808,00 € 04.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0236/20 Elektrická energia HR vyučt. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 554,68 € 13.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0236/19 Zemný plyn kuchyňa Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 165,00 € 05.12.2019 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0236/18 Oprava a údržba výpočtovej techniky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 FFC GROUP, s.r.o. 35885513 384,00 € 28.11.2018 04.12.2018 Faktúra