Faktúry
Počet záznamov: 2376
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0363/23 | všeobecný materiál - Vianoce pre klientov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Colormont-Rastislav Brocka | 30354099 | 600,00 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0363/22 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | COMMERCIUM, spol. s r.o. | 17314682 | 1 200,00 € | 21.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0363/21 | vitamín D3 a iné vitamíny pre 66 zamestnancov a 109 klientov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 3 500,00 € | 14.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0362/23 | plyn HR37 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 107,80 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0362/22 | 2x tlačiareň, PC komponenty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 1 849,51 € | 21.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0362/21 | pravidelná kvartálna prehliadka systému EPS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Security systems | 44295588 | 600,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0361/23 | software - stravovací modul | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 092,96 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0361/22 | kancelárske stoličky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B2Bpartner | 44413467 | 476,40 € | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0361/21 | ošetrovateľská činnosť 11/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0360/23 | implementácia STP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 564,00 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0360/22 | Defibrilátor | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HomeGym s.r.o. | 27708144 | 1 665,26 € | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0360/21 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 45,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0359/23 | sociálny software 1-3/24 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 001,77 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0359/22 | polohovací vak pre dospelých, mini HI-FI systém | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 360,00 € | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0359/21 | set top box | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 83,10 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/23 | HD set TOP BOX | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 83,10 € | 11.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/22 | zálohová FA stravovanie 12/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 20 000,00 € | 14.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/21 | ochranné pracovné odevy a obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SAFETY collection s.r.o | 52120015 | 1 797,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/23 | siete a žalúzie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 6 459,65 € | 11.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 434,70 € | 14.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/21 | stravovanie 11/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 19 436,09 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/23 | e - stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 362,36 € | 11.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/22 | 2ks kyslíkový prístroj | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. | 46378979 | 1 824,00 € | 14.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/21 | finančné výkazy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/23 | IT servis 12/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 249,96 € | 11.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/22 | oprava umývačky riadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 619,44 € | 14.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/21 | pramenitá voda | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 368,28 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/23 | pracovná činnosť | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PECE s.r.o. | 36618233 | 300,00 € | 11.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/22 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 987,26 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/21 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra |