Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2376

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0323/23 pneumatiky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Ľubomír Ježo - JM design 43914161 993,28 € 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFBV/0323/22 IT servis 11+12/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Kolmos Rudo ing. - mcperson 17738865 500,00 € 29.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0323/21 vodné stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 62,77 € 20.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0322/23 vodné, stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 57,59 € 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFBV/0322/22 mobilný germicídny žiarič Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Avant s.r.o. 44663340 519,00 € 29.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0322/21 vodné stočné HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 627,74 € 20.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0321/23 informačné tabule Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop 44422857 69,00 € 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFBV/0321/22 implementácia IS CYGNUS Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 IRESOFT s.r.o. 26297850 564,00 € 29.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0321/21 vodné stočné HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 485,29 € 20.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0320/23 OP a OS el. zariadení a bleskozvodov HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MARELL s.r.o. 46572716 4 662,00 € 22.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFBV/0320/22 informačný systém CYGNUS Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 IRESOFT s.r.o. 26297850 5 550,00 € 29.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0320/21 služby technika 10/21 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 20.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0319/23 el. energia HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 86,88 € 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0319/22 Parné čistenie a dezinfekcia priestorov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Marko Kovács Vyčistímto.sk 50791559 1 100,00 € 29.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0319/21 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 43,09 € 20.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0318/23 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 6,49 € 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0318/22 Dokumentácia CO Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 720,00 € 29.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0318/21 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 248,67 € 20.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0317/23 el. energia HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 50,16 € 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0317/22 vodné stočné HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 699,17 € 25.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0317/21 interiérové vybavenie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 eshopper s.r.o. 52047636 11 556,00 € 20.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0316/23 e - stravenky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 747,45 € 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0316/22 vodné stočné HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 655,16 € 25.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0316/21 palivové karty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SLOVNAFT a.s. 31322832 112,36 € 20.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0315/23 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 343,90 € 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0315/22 vodné stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 27,53 € 25.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0315/21 aktualizácie 10/21-12/21 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 100,80 € 20.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0314/23 germicídny žiarič Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 1 202,30 € 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0314/22 vyúčtovanie - plyn Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 301,82 € 25.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0314/21 vyúčtovanie plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 770,72 € 20.10.2021 04.11.2021 Faktúra