Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2376

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0303/23 právne služby - vypracovanie dodatku k zmluve Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 JUDr. Dušan Pálka 31782141 150,00 € 10.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0303/22 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 691,38 € 10.11.2022 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0303/21 kúrenársky materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 PROPS spol.s.sr.o. 35825669 559,01 € 04.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0302/23 IT servis Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 LAN Systems s.r.o. 36674745 249,96 € 10.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0302/22 el. energia HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 218,46 € 10.11.2022 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0302/21 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 43,01 € 04.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0301/23 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 70,00 € 06.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0301/22 el. energia HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 573,88 € 10.11.2022 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0301/21 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 251,69 € 04.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0300/23 plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 219,00 € 06.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0300/22 plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 456,00 € 10.11.2022 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0300/21 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 577,56 € 04.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0299/23 plyn 11/23 HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 936,00 € 06.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0299/22 plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 109,00 € 10.11.2022 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0299/21 seminár PAM Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 42,00 € 04.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0298/23 stravovanie 10/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 19 626,65 € 06.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0298/22 zmluvný servis výťahov 10/2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 423,40 € 10.11.2022 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0298/21 vyúčtovanie stravovania 9/21 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Jolana Saltiel 41020430 2 950,77 € 04.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0297/23 odber a zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EKO LOG s.r.o. 36325473 61,58 € 06.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0297/22 jednorazový obalový materiál - karanténa Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 1 202,50 € 10.11.2022 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0297/21 výkazy III/2021 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Contabilita s.r.o. 50213237 300,00 € 04.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0296/23 zmluvný servis výťahov 10/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 423,40 € 06.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0296/22 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 348,54 € 10.11.2022 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0296/21 materiály s firemným logom Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 COMMERCIUM, spol. s r.o. 17314682 93,60 € 04.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0295/23 pramenitá voda, výdajníky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 AQUA CORE s.r.o. 47071982 248,41 € 06.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0295/22 palivové karty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SLOVNAFT a.s. 31322832 236,59 € 10.11.2022 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0295/21 el. energia HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 684,71 € 04.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0294/23 pravidelné servisné činnosti na zariadeniach plynovej kotolne 2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MODACO s.r.o. 35790091 1 392,00 € 31.10.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0294/22 Revízna správa z kontroly HP Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 397,80 € 10.11.2022 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0294/21 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 434,64 € 04.10.2021 03.11.2021 Faktúra