Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2376

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0031/24 stravovanie 1/24 24.1.-31.1. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 5 724,08 € 16.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0030/24 stravovanie 1/24 1.1.-23.1 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 14 012,13 € 16.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0045/24 stravovanie 2/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 19 789,67 € 06.03.2024 12.03.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0075/24 stravovanie 3/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 21 085,16 € 08.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFBV/0366/23 odsávačka Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Medihum s.r.o. 35952580 243,00 € 12.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0313/23 CPR Smart tester, EKG prístroj Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Medihum s.r.o. 35952580 2 764,20 € 15.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFBV/0068/20 ochranný štít na tvár Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Continens s.r.o. 50507338 957,60 € 03.04.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0272/21 elektroinštalačný materiál, žiarovky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MURAT s.r.o. 31431852 661,38 € 22.09.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0325/21 20 ks svietidiel Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MURAT s.r.o. 31431852 410,40 € 20.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0324/21 40ks svietidiel Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MURAT s.r.o. 31431852 537,60 € 20.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/0048/22 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MURAT s.r.o. 31431852 61,93 € 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
DFBV/0175/22 elektroinštalačný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MURAT s.r.o. 31431852 152,75 € 24.06.2022 29.06.2022 Faktúra
DFBV/0174/22 elektroinštalačný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MURAT s.r.o. 31431852 17,74 € 24.06.2022 29.06.2022 Faktúra
DFBV/0173/22 elektroinštalačný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MURAT s.r.o. 31431852 40,69 € 24.06.2022 29.06.2022 Faktúra
DFBV/0251/23 LED svietidlá Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MURAT s.r.o. 31431852 1 499,71 € 25.09.2023 27.09.2023 Faktúra
DFBV/0043/23 LED svietidlá 24ks Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MURAT s.r.o. 31431852 403,20 € 27.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0330/22 LED žiarovky 500ks Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MURAT s.r.o. 31431852 660,00 € 05.12.2022 12.12.2022 Faktúra
0003 občerstvenie pre klientov - dar Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 RB equity s.r.o. 47251328 405,00 € 12.05.2021 24.05.2021 Faktúra
DFBV/0191/21 stravovanie 7/2021 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Jolana Saltiel 41020430 10 000,00 € 30.06.2021 27.07.2021 Faktúra
DFBV/0228/21 stravovanie 21.7.-31.7.2021 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Jolana Saltiel 41020430 5 000,00 € 27.07.2021 30.07.2021 Faktúra
DFBV/0227/21 vyúčtovanie stravovania 1.7-20.7.2021 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Jolana Saltiel 41020430 640,51 € 27.07.2021 30.07.2021 Faktúra
DFBV/0230/21 stravovanie 1.8.-31.8.2021 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Jolana Saltiel 41020430 15 000,00 € 04.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0229/21 stravovanie 21.7.-31.7.2021 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Jolana Saltiel 41020430 1 674,39 € 04.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0268/21 stravovanie 9/21 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Jolana Saltiel 41020430 15 000,00 € 09.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0267/21 vyúčtovanie stravovania august 2021 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Jolana Saltiel 41020430 3 163,74 € 09.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0298/21 vyúčtovanie stravovania 9/21 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Jolana Saltiel 41020430 2 950,77 € 04.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0034/17 odber a zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EKO LOG s.r.o. 36325473 64,69 € 10.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0201/17 Zneškodnenie odpadu HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EKO LOG s.r.o. 36325473 93,35 € 06.10.2017 18.10.2017 Faktúra
DFBV/0074/18 Zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EKO LOG s.r.o. 36325473 69,80 € 16.04.2018 19.04.2018 Faktúra
DFBV/0055/19 Zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EKO LOG s.r.o. 36325473 80,32 € 27.03.2019 04.04.2019 Faktúra