Faktúry
Počet záznamov: 2376
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0031/24 | stravovanie 1/24 24.1.-31.1. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 5 724,08 € | 16.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0030/24 | stravovanie 1/24 1.1.-23.1 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 14 012,13 € | 16.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0045/24 | stravovanie 2/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 19 789,67 € | 06.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0075/24 | stravovanie 3/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 21 085,16 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0366/23 | odsávačka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Medihum s.r.o. | 35952580 | 243,00 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/23 | CPR Smart tester, EKG prístroj | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Medihum s.r.o. | 35952580 | 2 764,20 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/20 | ochranný štít na tvár | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Continens s.r.o. | 50507338 | 957,60 € | 03.04.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/21 | elektroinštalačný materiál, žiarovky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 661,38 € | 22.09.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/21 | 20 ks svietidiel | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 410,40 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/21 | 40ks svietidiel | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 537,60 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 61,93 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/22 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 152,75 € | 24.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/22 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 17,74 € | 24.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/22 | elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 40,69 € | 24.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/23 | LED svietidlá | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 1 499,71 € | 25.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/23 | LED svietidlá 24ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 403,20 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/22 | LED žiarovky 500ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 660,00 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
0003 | občerstvenie pre klientov - dar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | RB equity s.r.o. | 47251328 | 405,00 € | 12.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/21 | stravovanie 7/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jolana Saltiel | 41020430 | 10 000,00 € | 30.06.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/21 | stravovanie 21.7.-31.7.2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jolana Saltiel | 41020430 | 5 000,00 € | 27.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/21 | vyúčtovanie stravovania 1.7-20.7.2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jolana Saltiel | 41020430 | 640,51 € | 27.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/21 | stravovanie 1.8.-31.8.2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jolana Saltiel | 41020430 | 15 000,00 € | 04.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/21 | stravovanie 21.7.-31.7.2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jolana Saltiel | 41020430 | 1 674,39 € | 04.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/21 | stravovanie 9/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jolana Saltiel | 41020430 | 15 000,00 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/21 | vyúčtovanie stravovania august 2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jolana Saltiel | 41020430 | 3 163,74 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/21 | vyúčtovanie stravovania 9/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jolana Saltiel | 41020430 | 2 950,77 € | 04.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/17 | odber a zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKO LOG s.r.o. | 36325473 | 64,69 € | 10.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/17 | Zneškodnenie odpadu HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKO LOG s.r.o. | 36325473 | 93,35 € | 06.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/18 | Zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKO LOG s.r.o. | 36325473 | 69,80 € | 16.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/19 | Zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKO LOG s.r.o. | 36325473 | 80,32 € | 27.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra |