Faktúry
Počet záznamov: 2386
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0324/23 | služby technika BOZP 11/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/23 | služby technika BOZP 10/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 20.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/23 | služby technika BOZP 9/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 27.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/23 | kontrola prenosných hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 62,88 € | 12.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/23 | služby technika BOZP 8/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 22.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/23 | servis prenosných hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 422,16 € | 14.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/23 | služby technika BOZP 7/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 31.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/23 | hasiaci prístroj | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 38,40 € | 19.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/23 | služby technika BOZP 6/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 19.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/23 | Piktogram nálepky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 18,00 € | 02.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/23 | Služby technika BOZP 5/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 02.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/23 | služby technika BOZP 4/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 28.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/23 | služby technika BOZP 3/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/23 | služby technika PO, BP 2/23 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 28.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/23 | Služby technika PO, BP 1/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 03.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/22 | služby technika 12/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/22 | Dokumentácia CO | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 720,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/22 | služby technika 8/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/22 | služby technika 11/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/22 | Revízna správa z kontroly HP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 397,80 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/22 | kontrola hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 62,40 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/22 | služby technika 10/22 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 09.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/24 | služby technika BOZP 1/24 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 01.02.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0035/24 | služby technika BOZP 2/24 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 27.02.2024 | 29.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/24 | služby technika BOZP 3/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 26.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0100/24 | služby technika BOZP 4/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 29.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0040/17 | servis výťahov | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 333,30 € | 02.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/17 | servis výťahov | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 333,30 € | 06.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/17 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 364,80 € | 20.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/17 | Servis vzťahov za obdobie od 03/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 333,30 € | 03.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |