Faktúry
Počet záznamov: 2411
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0337/23 | elektrospotrebiče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Colormont-Rastislav Brocka | 30354099 | 1 333,00 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/22 | elektrospotrebiče HR + HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | DATART | 35765038 | 1 079,50 € | 10.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/22 | EPS - pravidelná prehliadka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MODACO s.r.o. | 35790091 | 1 392,00 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/17 | ESET - ativírusový program | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 270,83 € | 25.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/22 | ESET licencie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 576,00 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/23 | ESET PROTECT | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 930,00 € | 09.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/22 | fin. výkazy 2Q/22 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 21.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/21 | finančné výkazy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 11.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/21 | finančné výkazy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/21 | finančné výkazy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/20 | finančné výkazy 092020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 21.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/23 | finančné výkazy 1.Q 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 16.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/24 | finančné výkazy 1.Q/24 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 06.02.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0042/21 | finančné výkazy 1/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 01.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/20 | finančné výkazy 112020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 11.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/24 | finančné výkazy 2.Q 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 18.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/23 | finančné výkazy 2Q/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/22 | finančné výkazy 3Q/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 11.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/22 | finančné výkazy 3Q/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/23 | finančné výkazy 3Q/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 26.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/23 | finančné výkazy 4Q/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
00001 | fotenie, vizáž, MDŽ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | fotoSkyba s.r.o. | 50825356 | 1 560,00 € | 16.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/22 | gastro vybavenie kuchyne - veľkokapacitná panvica | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 2 841,66 € | 19.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/22 | generátor Hecht IG3600 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EUROCESTY s.r.o. | 46470034 | 619,00 € | 14.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/19 | Germicídne žiariče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Pharim, s.r.o. | 35885599 | 1 027,80 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/20 | Germicídny žiarič | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | 4LIFE, s.r.o. | 45873445 | 985,60 € | 21.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/23 | germicídny žiarič | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 1 202,30 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/23 | hasiaci prístroj | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 38,40 € | 19.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/23 | HD set TOP BOX | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 83,10 € | 11.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/17 | HE -revízia,odborná prehliadka a skúška elektrospotrebičov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TERMO RESET spol.s.r.o | 31104215 | 187,20 € | 11.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra |